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陜西省人民政府參事室(陜西省文史研究館) 2016年部門預算編制說明

 

  一、部門主要職責
 ?。ㄒ唬┙M織省政府參事和文史館員圍繞政府中心工作調查研究,反映真實情況,參政議政、建言獻策、咨詢國是、文化交流、統戰聯誼。
 ?。ǘ┙M織省政府參事和文史館員對有關法律法規草案及重要文件提出意見和建議。             

  (三)貫徹執行黨的統一戰線政策,支持、組織省政府參事和文史館員參加愛國統一戰線工作。
 ?。ㄋ模┙M織省政府參事和文史館員及時學習、掌握黨中央、國務院的方針政策和省委、省政府重要工作部署。
  (五)組織省政府參事和文史館員參與同國內外政府咨詢機構的交流與合作。
  (六)承辦省政府參事和文史館員的遴選事務。
 ?。ㄆ撸┴撠煘槭≌畢⑹潞臀氖佛^員履行職責提供服務。
 ?。ò耍┩瓿墒∥?、省政府領導交給的調查研究課題,寫出專題報告供領導決策考。               

 ?。ň牛┏修k省政府交辦的其他事項。

   二、2016年主要任務
 ?。ㄒ唬├喂虡淞⒄我庾R,著力在服務大局上體現新要求。
 ?。ǘ├喂虡淞⒅贫纫庾R,著力在參事館員研究員選聘制度改革上取得新突破。
 ?。ㄈ├喂虡淞①|量意識,著力在提高參政咨詢水平上取得新成效。
 ?。ㄋ模├喂虡淞⒕芬庾R,著力在文化強省建設上取得新成果。
  (五)牢固樹立責任意識,著力在加強機關建設上取得新發展。
  三、部門所屬基層預算單位名稱,單位性質,經費管理方式,人員及資產情況
 ?。ㄒ唬┬姓幹迫藬?0人,實有行政人數45人,離休人數1人,退休人數28人,為全額經營管理方式。
 ?。ǘ┕珓哲嚲幹茢禐?輛,實有數5輛。
  (三)參事編制人數是50人,館員編制人數是100人。
  四、2016年部門預算收支編制的相關依據及測算分析情況
 ?。ㄒ唬┤藛T經費
  核定的范圍為單位實有正式職工,含工勤人員、新分配的大學生、軍隊轉業干部、上學、下派、離崗人員,不包括臨時人員。人員經費按國家規定的工資福利政策標準核定。
 ?。ǘ┥唐泛头罩С?
  日常公用經費根據機構正常運轉和日常工作任務需要測算填報。
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  項目支出按預算年度實際工作需要,統籌兼顧、突出重點、有保有壓,分輕重緩急編制。同時按照部門預算編審要求,對零星項目進行了整合歸并,規范了項目支出名稱。
  五、部門預算收支說明
  (一)收入情況
  2016年收入情況總計為994萬元,與公共預算撥款相同。2015年收入情況為:1026.12萬元,與2015年比,減少32.12萬元。
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  2016年支出情況總計為994萬元,其中基本支出為569.82萬元,項目支出為424.18萬元。2015年支出情況為1026.12萬元,其中基本支出為570.33萬元,項目支出為455.79萬元。與2015年比,減少為32.12萬元。詳細情況如下:
  2016年基本支出:569.82萬元。
  工資福利支出為410.31萬元,2015年工資福利支出為290.77萬元,與2015年比,增加119.54萬元。
  商品和服務支出為93.19萬元,2015年商品和服務支出為103.56萬元,與2015年比,減少10.37萬元。
  對個人和家庭補助支出為66.32萬元,2015年個人和家庭補助支出為176萬元,與2015年比,減少了109.68萬元。
  2016年項目支出:424.18萬元。2015年項目支出為455.79萬元,與2015年比,減少31.61萬元。
 ?。ㄈ┎块T“三公”經費支出預算情況
  2016年度“三公”經費預算支出44萬元,其中:因公出國(境)費用9萬元;接待費15萬元;公務用車運行維護費20萬元。與上年相比減少7.82萬元,主要是對公務接待費和公務車輛運行維護費分別壓減了2.82萬元和5.00萬元。
  2016年我部門“三公”經費較上年下降的主要原因是,我單位近年來嚴格執行中央八項規定以及中央“約法三章”有關要求,健全各項管理制度,規范支出行為,大力壓減了不合理開支,確保了預算水平與公務支出比較一致。(綜合處供稿)
  
   附:2016年報人大及公開報表.XLS
  
  

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