陜西省人民政府駐北京辦事處2014年度部門決算
一、陜西省人民政府駐北京辦事處概況
(一)主要職責。
按照陜政辦字[2006]35號《陜西省人民政府駐外辦事處機構整合工作方案》,省政府駐京辦屬于正廳級建制,部門職能為:宣傳陜西,加強聯誼;經濟聯絡,招商引資;接待服務,搜集信息;開拓市場,輸出勞務。
(二)決算單位構成。
2014年省政府駐京辦決算單位由省政府駐京辦機關及所屬省駐京機構資產管理中心構成。
二、陜西省人民政府駐北京辦事處2014年度部門決算表
?。ㄒ唬┎块T收支總表(附表1)
(二)公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
?。ㄈ┕差A算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
?。ㄋ模┕差A算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表(附表4)
三、陜西省人民政府駐北京辦事處2014年度部門決算說明
(一)2014年度收入支出決算總體情況。
1.收入總計1167.78萬元。包括:
?。?)公共預算財政撥款收入1145.14萬元,為省級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
(2)其他收入22.64萬元,為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如利息收入等。
(3)上年結轉和結余5495.52萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
2.支出總計1223.48萬元,包括:
(1)基本支出949.94萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出363.78萬元,對個人和家庭的補助支出208.08萬元,商品和服務支出378.08萬元。
(2)項目支出273.54萬元,主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出。
?。?)年末結轉和結余5422.98萬元,主要是本年度及以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
(二)公共預算財政撥款支出決算情況說明。
1.公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2014年度公共預算財政撥款支出1223.48萬元,其中:基本支出949.94萬元,項目支出273.54萬元。既包括使用當年從省級財政取得的財政撥款發生的支出,也包括其他資金結轉及結余發生的支出。
2.公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2014年度公共預算財政撥款支出1223.48萬元,具體是:一般公共服務1102.63萬元和社會保障和就業支出120.85萬元。
(三)公共預算財政撥款安排的“三公”經費及會議費、培訓費支出情況。
2014年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出146.27萬元,其中,公務用車購置及運行維護費78.24萬元(主要用于政務接待等公務活動發生的燃料費、維修費、通行費、停車費、保險費等支出),公務接待費68.03萬元。培訓費支出0.71萬元。
附表1:2014年度部門收支總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項目 | 決算數 | 支出功能分類 | 決算數 | 支出經濟分類 | 決算數 |
一、財政撥款收入 | 1145.14 | 一、一般公共服務支出 | 1102.63 | 一、基本支出 | 949.94 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工資福利支出 | 363.78 | ||
二、上級補助收入 | 三、國防支出 | 商品和服務支出 | 378.08 | ||
三、事業收入 | 四、公共安全支出 | 對個人和家庭的補助 | 208.08 | ||
四、經營收入 | 五、教育支出 | 二、項目支出 | 273.54 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 六、科學技術支出 | 工資福利支出 | |||
六、其他收入 | 22.64 | 七、文化體育與傳媒支出 | 商品和服務支出 | 24.5 | |
八、社會保障和就業支出 | 120.85 | 對個人和家庭的補助 | |||
九、醫療衛生與計劃生育支出 | 對企事業單位的補貼 | ||||
十、節能環保支出 | 贈與 | ||||
十一、城鄉社區支出 | 債務利息支出 | ||||
十二、農林水支出 | 基本建設支出 | ||||
十三、交通運輸支出 | 其他資本性支出 | 249.04 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商業服務業等支出 | 三、上繳上級支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、經營支出 | ||||
十七、援助其他地區支出 | 五、對附屬單位補助支出 | ||||
十八、國土海洋氣象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||
二十一、國債還本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合計 | 1167.78 | 本年支出合計 | 1223.48 | 本年支出合計 | 1223.48 |
用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | 16.84 | 結余分配 | 16.84 | |
上年結轉和結余 | 5495.52 | 年末結轉和結余 | 5422.98 | 年末結轉和結余 | 5422.98 |
其中:財政撥款資金結轉 | 5203.28 | ||||
非財政撥款資金結余 | |||||
收入總計 | 6663.3 | 支出總計 | 6663.3 | 支出總計 | 6663.3 |
附表2:2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類) | |||||
單位:萬元 | |||||
支出功能分類 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
合 計 | 1223.48 | 949.94 | 273.54 | ||
201 | 一般公共服務 | 1102.63 | 829.09 | 273.54 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1102.63 | 829.09 | 273.54 | |
2010301 | 行政運行 | 677.29 | 677.29 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 425.34 | 151.8 | 273.54 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 120.85 | 120.85 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 120.85 | 120.85 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 120.75 | 120.75 | ||
2080503 | 離退休人員管理機構 | 0.11 | 0.11 |
附表3:2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類) | |||||
單位:萬元 | |||||
支出經濟分類科目編碼 | 支出經濟分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
合計 | 1223.48 | 949.94 | 273.54 | ||
301 | 工資福利支出 | 363.78 | 363.78 | 0 | |
30101 | 基本工資 | 47.73 | 47.73 | ||
30102 | 津貼補貼 | 166.83 | 166.83 | ||
30103 | 獎金 | ||||
30104 | 社會保障繳費 | 9.25 | 9.25 | ||
30106 | 伙食補助費 | 1.41 | 1.41 | ||
30107 | 績效工資 | 1.8 | 1.8 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 136.75 | 136.75 | ||
302 | 商品和服務支出 | 402.58 | 378.08 | 24.5 | |
30201 | 辦公費 | 5.03 | 5.03 | ||
30202 | 印刷費 | 0.45 | 0.45 | ||
30203 | 咨詢費 | 1 | 1 | ||
30204 | 手續費 | 0.22 | 0.22 | ||
30205 | 水費 | 6.1 | 6.1 | ||
30206 | 電費 | 43.59 | 43.59 | ||
30207 | 郵電費 | 17.98 | 17.98 | ||
30208 | 取暖費 | 66.62 | 66.62 | ||
30209 | 物業管理費 | 8.4 | 8.4 | ||
30211 | 差旅費 | 19.49 | 19.49 | ||
30213 | 維修(護)費 | 24.58 | 5.08 | 19.5 | |
30214 | 租賃費 | 35.28 | 35.28 | ||
30216 | 培訓費 | 0.71 | 0.71 | ||
30217 | 公務接待費 | 68.03 | 68.03 | ||
30226 | 勞務費 | 8.14 | 8.14 | ||
30227 | 委托業務費 | 5 | 5 | ||
30228 | 工會經費 | 3.75 | 3.75 | ||
30231 | 公務用車運行維護費 | 78.24 | 78.24 | ||
30240 | 稅金及附加費用 | 2.11 | 2.11 | ||
30299 | 其他商品和服務支出 | 7.86 | 7.86 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 208.08 | 208.08 | 0 | |
30301 | 離休費 | 7.19 | 7.19 | ||
30302 | 退休費 | 183.28 | 183.28 | ||
30304 | 撫恤金 | 0.4 | 0.4 | ||
30307 | 醫療費 | 4.03 | 4.03 | ||
30309 | 獎勵金 | 0.3 | 0.3 | ||
30311 | 住房公積金 | 2.4 | 2.4 | ||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 10.47 | 10.47 | ||
310 | 其他資本性支出 | 249.04 | 249.04 | ||
31001 | 房屋建筑物構建 | 203.3 | 203.3 | ||
31002 | 辦公設備購置 | 2.3 | 2.3 | ||
31003 | 專用設備購置 | 0 | |||
31006 | 大型修繕 | 43.22 | 43.22 | ||
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.22 | 0.22 | ||
31013 | 公務用車購置 |
附表4:2014年度公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表(單位:萬元) | ||||||||
單位名稱 | 公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 | 會議費 | 培訓費 | |||||
小 計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | |||||
小計 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置 | ||||||
合計:146.98 | 146.27 | 0 | 78.24 | 78.24 | 0 | 68.03 | 0 | 0.71 |
補充資料: | ||||||||
1.因公出國(境)團組情況:2014年度本單位組織出國(境)團組0個;參加其他單位組織的出國(境)團組 0個; 本單位全年因公出國(境)累計0人次。 | ||||||||
2.公務用車購置及保有情況:2014年度本單位購置公務用車0輛;年末公務用車保有量20輛。 | ||||||||
3.公務接待有關情況:2014年度公務接待累計168批次(含外事接待3批次),公務接待累計336人次(只含廳級以上領導人數)。 |
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