陜西省人民政府駐新疆辦事處2014年度部門決算
一、陜西省人民政府駐新疆辦事處概況
陜西省人民政府駐新疆辦事處(以下簡稱新疆辦)是陜西省人民政府派駐新疆的辦事機構,受省政府的委托授權,代表省政府在駐地協調處理涉及本省的有關事宜,承辦省委、省政府交辦的各項工作任務,發揮服務、聯絡、協調作用,在省政府領導下工作,由省政府辦公廳外聯處代管,具體任務是招商引資、勞務輸出、信息調研、政務聯絡、接待服務等。新疆辦事處屬于獨立核算行政單位,編制6人,2014年底實有人員5人,下設辦公室、經濟聯絡處,管理一個下屬經濟實體陜西大廈。
二、陜西省人民政府駐新疆辦事處2014年度部門決算表
?。ㄒ唬┎块T收支總表(附表1)
?。ǘ┕差A算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(附表2)
?。ㄈ┕差A算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(附表3)
?。ㄋ模┕差A算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表(附表4)
三、陜西省人民政府駐新疆辦事處2014年度部門決算說明
?。ㄒ唬?014年度收入支出決算總體情況。
1、2014年總收入1957.55萬元,其中財政撥款117.94萬元,其他收入1839.61萬元。
其他收入;(1)利息收入0.18萬元;(2)房租出租收入4萬元;(3)1830萬元詳見(三、其他情況說明);(4)根據審計要求從以前年度往來帳中調出5.43萬元。
2、總支出2061.97萬元,其中:基本支出127.62萬,項目支出1934.35萬元,
基本支出(1)人員經費67.71萬元,(2)日常公用經費59.91萬元。
項目支出(1)修繕費17.00萬元,(2)1924.35萬元詳見(三、其他情況說明)。
3、年末結轉和結余202.44萬元,其中財政撥款結余18.54萬元。主要是本年度及以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
?。ǘ┕差A算財政撥款支出決算情況說明。
1.公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2014年度公共預算財政撥款支出134.14萬元,其中:基本支出117.14萬元,項目支出17萬元。既包括使用當年從省級財政取得的財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。
2.公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2014年度公共預算財政撥款支出134.14萬元,具體是:一般公共服務124.98萬元;社會保障和就業支出9.16萬元。
(三)公共預算財政撥款安排的“三公”經費及會議費、培訓費支出情況。
2014年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出28.54萬元,其中,公務用車運行維護費17.06萬元,公務接待費11.48萬元。
1、公務用車購置及運行維護費17.06萬元主要用于保障正常公務、組織各類活動、會議和維穩任務等公務活動發生的燃料費、維修費、通行費、停車費、保險費等支出。
2.公務接待費11.48萬元主要用于?。ㄊ?、區)政府系統來新疆考察、調研等政務活動接待等。
四、其他情況說明:
1、根據陜審行決[2013]44號“關于省政府駐新疆辦事處2012年度預算執行及其他財務收支的審計決定”和2014年4月9日省政府專項問題會議紀要“關于省政府駐新疆辦事處審計問題整改意見的會議紀要”精神,對審計中的第六、八項問題,2014年5月6月由省財政廳委派的陜西天澤資產評估有限公司對辦事處未建固定資產賬目的資產(陜西大廈及配套設施)進行了評估,并于2014年11月26日出具評估。對第十一項問題經查1994年由陜西財政投資修建陜西大廈1830萬,省財政已于1996年和2000年進行了核銷。根據核銷單據,將掛在其他應收款—陜西大廈配套設施19,173,515.73元轉入其他資本性支出,將掛在其他應付款—省財政18,300,000.00元轉入其他資本性收入,進行了帳務處理,不足部分873,515.73元。由其他資本結轉結余彌補。增加了固定資產-房屋及設施17,594,200.00元,無形資產-土地使用權2567,900.00元,核銷了長期掛在往來帳目的財政撥款18,300,000.00元和陜西大廈及配套設施支出款項19,173,515.73元。
附表1:2014年度部門收支總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項目 | 決算數 | 支出功能分類 | 決算數 | 支出經濟分類 | 決算數 |
一、財政撥款收入 | 117.94 | 一、一般公共服務支出 | 2052.8 | 一、基本支出 | 127.62 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工資福利支出 | 55.6 | ||
二、上級補助收入 | 三、國防支出 | 商品和服務支出 | 59.91 | ||
三、事業收入 | 四、公共安全支出 | 對個人和家庭的補助 | 12.11 | ||
四、經營收入 | 五、教育支出 | 二、項目支出 | 1934.35 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 六、科學技術支出 | 工資福利支出 | |||
六、其他收入 | 1839.61 | 七、文化體育與傳媒支出 | 商品和服務支出 | 1934.35 | |
八、社會保障和就業支出 | 9.16 | 對個人和家庭的補助 | |||
九、醫療衛生與計劃生育支出 | 對企事業單位的補貼 | ||||
十、節能環保支出 | 贈與 | ||||
十一、城鄉社區支出 | 債務利息支出 | ||||
十二、農林水支出 | 基本建設支出 | ||||
十三、交通運輸支出 | 其他資本性支出 | ||||
十四、資源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商業服務業等支出 | 三、上繳上級支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、經營支出 | ||||
十七、援助其他地區支出 | 五、對附屬單位補助支出 | ||||
十八、國土海洋氣象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||
二十一、國債還本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合計 | 1957.55 | 本年支出合計 | 本年支出合計 | 2061.97 | |
用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | 結余分配 | |||
上年結轉和結余 | 306.86 | 年末結轉和結余 | 年末結轉和結余 | 202.44 | |
其中:財政撥款資金結轉 | 34.75 | ||||
非財政撥款資金結余 | 272.11 | ||||
收入總計 | 2264.41 | 支出總計 | 2061.96 | 支出總計 | 2264.41 |
附表2:2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類) | |||||
單位:萬元 | |||||
支出功能分類 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
合 計 | 2061.96 | ||||
201 | 一般公共服務 | 2052.8 | |||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | ||||
2010301 | 行政運行 | ||||
2010302 | 一般行政管理事務 | ||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 2052.8 | |||
20104 | 發展與改革事務 | ||||
2010401 | 行政運行 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 9.16 | |||
20805 | 行政事業單位離退休 | ||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | ||||
2080503 | 離退休人員管理機構 | ||||
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | ||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | ||||
21005 | 醫療保障 | ||||
2100501 | 行政單位醫療 | ||||
215 | 資源勘探信息等支出 | ||||
21505 | 工業和信息產業監管 | ||||
2150599 | 其他工業和信息產業監管支出 | ||||
229 | 其他支出 | ||||
22999 | 其他支出 | ||||
2299901 | 其他支出 |
附表3:2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類) | |||||
單位:萬元 | |||||
支出經濟分類科目編碼 | 支出經濟分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
合計 | |||||
301 | 工資福利支出 | 55.6 | |||
30101 | 基本工資 | 15.42 | |||
30102 | 津貼補貼 | 38.92 | |||
30103 | 獎金 | 11.56 | |||
30104 | 社會保障繳費 | 0.1 | |||
30106 | 伙食補助費 | ||||
30199 | 其他工資福利支出 | ||||
302 | 商品和服務支出 | 56.82 | |||
30201 | 辦公費 | 1.52 | |||
30202 | 印刷費 | 0.58 | |||
30206 | 電費 | ||||
30207 | 郵電費 | 0.27 | |||
30208 | 取暖費 | 0.48 | |||
30209 | 物業管理費 | 0.082 | |||
30211 | 差旅費 | 18.31 | |||
30212 | 因公出國(境)費用 | ||||
30213 | 維修(護)費 | 2.01 | |||
30214 | 租賃費 | ||||
30215 | 會議費 | ||||
30216 | 培訓費 | 0.46 | |||
30217 | 公務接待費 | 11.48 | |||
30226 | 勞務費 | 0.7 | |||
30228 | 工會經費 | ||||
30229 | 福利費 | 0.75 | |||
30231 | 公務用車運行維護費 | 17.06 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 3.11 | |||
303 | 對個人和家庭的補助 | 12.11 | |||
30301 | 離休費 | ||||
30302 | 退休費 | 9.16 | |||
30304 | 撫恤金 | ||||
30305 | 生活補助 | ||||
30307 | 醫療費 | 2.85 | |||
30311 | 住房公積金 | ||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.1 | |||
310 | 其他資本性支出 | 3.08 | |||
31002 | 辦公設備購置 | 1.39 | |||
31003 | 專用設備購置 | 1.43 | |||
31006 | 大型修繕 | ||||
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.26 | |||
31013 | 公務用車購置 |
附表4:2014年度公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表(單位:萬元) | ||||||||
單位名稱 | 公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 | 會議費 | 培訓費 | |||||
小 計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | |||||
小計 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置 | ||||||
陜西省人民政府駐新疆辦事處 | 29 | 17.06 | 11.48 | 0.46 | ||||
補充資料: | ||||||||
1.因公出國(境)團組情況:2014年度本單位組織出國(境)團組0個;參加其他單位組織的出國(境)團組 個; 本單位全年因公出國(境)累計0人次。 | ||||||||
2.公務用車購置及保有情況:2014年度本單位購置公務用車0輛;年末公務用車保有量5輛。 | ||||||||
3.公務接待有關情況:2014年度公務接待累計83批次,公務接待累計100人次。 |
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