中共陜西省委政策研究室2014年度部門決算及“三公”經費說明
一、部門主要職責
1.根據中央要求和省委部署,組織力量對全省經濟、政治、文化、社會、生態文明、黨的建設和全面深化改革等重大問題進行調查研究,提出意見和建議,供省委決策參考。
2.負責省委全面深化改革領導小組日常工作,協調有關方面提出改革工作方案、工作措施、規劃建議,統籌、協調、督促、檢查、推動省委全面深化改革領導小組各專項小組工作,指導各市(區)委改革工作機構工作。
3.參與省委重大決策貫徹實施的宏觀指導、督促檢查,并及時向省委報告情況。組織或參與起草省委有關重要文稿。
4.為省委提供信息服務。指導各市(區)、各省級部門調研工作。
5.完成省委、省委全面深化改革領導小組和中央政策研究室、中央全面深化改革領導小組辦公室交辦的其他任務。
二、省委政研室2014年度部門決算表
1.2014年度部門收支總表
2.2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
3.2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
4.2014年度公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
三、省委政研室2014年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬?014年度收入支出決算總體情況
1.上年結轉和結余182.01萬元,主要為以前年度尚未列支,結轉到本年仍繼續按照原規定用途繼續使用的各類業務經費。
2.本年收入總計1294.96萬元。包括:
?。?)財政撥款收入1283.64萬元,
?。?)其他收入11.32萬元,
3.本年支出總計1318.77萬元,包括:
(1)基本支出979.09萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出594.7萬元,對個人和家庭的補助支出343.77萬元,商品和服務支出40.62萬元。
(2)項目支出339.68萬元,主要用于我室的專項業務支出。其中:商品和服務支出252.71萬元,其他資本性支出86.97萬元。
4.年末結轉和結余158.2萬元,為本年度和以前年度安排的當年無法執行完,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的各類業務經費。
(二)2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
1.公共預算財政撥款支出決算(按支出功能分類)總體情況
2014年度公共預算財政撥款支出1307.45萬元,其中:基本支出967.78萬元,項目支出339.68萬元。
2.公共預算財政撥款支出決算(按支出功能分類)具體情況(附表二)
?。ㄈ?014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
1.2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)總體情況
2014年度公共預算財政撥款支出1307.45萬元。其中:工資福利支出583.38萬元,商品和服務支出293.33萬元,對個人和家庭的補助支出343.77萬元,其他資本性支出86.97萬元。
2.2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)具體情況(附表三)
(四)2014年度公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表(附表四)
2014年度公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出79.88萬元。其中:因公出國(境)費用10.9萬元,公務用車購置及運行維護費62.63萬元,公務接待費6.35萬元,較2013年“三公”經費支出98.24萬元下降了18.69%。
1.因公出國(境)費用10.9萬元,為陪同趙書記出訪美國費用
2.公務用車購置及運行維護費62.63萬元,全部為公車運行維護費。主要用于保障全室開展基層調研工作等公務活動時所發生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、司機行車安全公里獎等支出。
3.公務接待費6.35萬元。主要為我室接待上級調研工作組和兄弟省來陜調研開支的交通費、住宿費、用餐費等。
附:表一、2014年度部門收支總表
表二、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
表三、2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
表四、2014年度公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
附件1:2014年度部門收支總表(單位:萬元) | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項目 | 決算數 | 支出功能分類 | 決算數 | 支出經濟分類 | 決算數 |
一、財政撥款收入 | 1283.64 | 一、一般公共服務支出 | 1055.19 | 一、基本支出 | 979.09 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工資福利支出 | 594.7 | ||
二、上級補助收入 | 三、國防支出 | 商品和服務支出 | 40.62 | ||
三、事業收入 | 四、公共安全支出 | 對個人和家庭的補助 | 343.77 | ||
四、經營收入 | 五、教育支出 | 二、項目支出 | 339.68 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 六、科學技術支出 | 工資福利支出 | |||
六、其他收入 | 11.32 | 七、文化體育與傳媒支出 | 商品和服務支出 | 252.71 | |
八、社會保障和就業支出 | 241.58 | 對個人和家庭的補助 | |||
九、醫療衛生與計劃生育支出 | 22 | 對企事業單位的補貼 | |||
十、節能環保支出 | 贈與 | ||||
十一、城鄉社區支出 | 債務利息支出 | ||||
十二、農林水支出 | 基本建設支出 | ||||
十三、交通運輸支出 | 其他資本性支出 | 86.97 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商業服務業等支出 | 三、上繳上級支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、經營支出 | ||||
十七、援助其他地區支出 | 五、對附屬單位補助支出 | ||||
十八、國土海洋氣象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||
二十一、國債還本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合計 | 1294.96 | 本年支出合計 | 1318.77 | 本年支出合計 | 1318.77 |
用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | 結余分配 | |||
上年結轉和結余 | 182.01 | 年末結轉和結余 | 158.2 | 年末結轉和結余 | 158.2 |
其中:財政撥款資金結轉 | 182.01 | ||||
非財政撥款資金結余 | |||||
收入總計 | 1476.97 | 支出總計 | 1476.97 | 支出總計 | 1476.97 |
附件2:2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(單位:萬元) | |||||
支出功能分類 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
合 計 | 1307.45 | 967.77 | 339.68 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 1043.87 | 704.19 | 339.68 | |
20101 | 其他共產黨事務支出 | 1043.87 | 704.19 | 339.68 | |
2013601 | 行政運行 | 704.19 | 704.19 | ||
2013699 | 其他共產黨事務支出 | 339.68 | 339.68 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 241.58 | 241.58 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 241.58 | 241.58 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 240.56 | 240.56 | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 0.84 | 0.84 | ||
2080599 | 其他行政事業單位離退休 | 0.175 | 0.18 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 22 | 22 | ||
21005 | 醫療保障 | 22 | 22 | ||
2100501 | 行政單位醫療 | 22 | 22 |
附件3:2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(單位:萬元) | |||||
支出經濟分類科目編碼 | 支出經濟分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
合計 | 1307.45 | 967.77 | 339.68 | ||
301 | 工資福利支出 | 583.38 | 583.38 | ||
30101 | 基本工資 | 179.99 | 179.99 | ||
30102 | 津貼補貼 | 287.17 | 287.17 | ||
30103 | 獎金 | 49.43 | 49.43 | ||
30104 | 社會保障繳費 | 4.14 | 4.14 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 62.65 | 62.65 | ||
302 | 商品和服務支出 | 293.33 | 40.62 | 252.71 | |
30201 | 辦公費 | 16.29 | 2.95 | 13.34 | |
30202 | 印刷費 | 39.22 | 0.24 | 38.97 | |
30205 | 水費 | 0.01 | 0.01 | ||
30206 | 電費 | 14.78 | 0.21 | 14.57 | |
30207 | 郵電費 | 13.39 | 2.27 | 11.13 | |
30211 | 差旅費 | 28.7 | 3.82 | 24.88 | |
30212 | 因公出國(境)費用 | 10.9 | 10.9 | ||
30213 | 維修(護)費 | 7.32 | 1.01 | 6.31 | |
30214 | 租賃費 | 3.46 | 0.27 | 3.19 | |
30215 | 會議費 | 10.2 | 10.2 | ||
30216 | 培訓費 | 1.88 | 1.34 | 0.54 | |
30217 | 公務接待費 | 6.35 | 2 | 4.35 | |
30226 | 勞務費 | 10.54 | 1.1 | 9.44 | |
30228 | 工會經費 | 7.83 | 7.83 | ||
30231 | 公務用車運行維護費 | 62.63 | 12.27 | 50.36 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 59.67 | 5.12 | 54.55 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 343.77 | 343.77 | ||
30301 | 離休費 | 38.79 | 38.79 | ||
30302 | 退休費 | 202.61 | 202.61 | ||
30305 | 生活補助 | 6.61 | 6.61 | ||
30307 | 醫療費 | 50.06 | 50.06 | ||
30311 | 住房公積金 | 45.69 | 45.69 | ||
310 | 其他資本性支出 | 86.97 | 86.97 | ||
31002 | 辦公設備購置 | 86.97 | 86.97 |
附件4:2014年度公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表(單位:萬元) | ||||||||
單位名稱 | 公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 | 會議費 | 培訓費 | |||||
小 計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | |||||
小計 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置 | ||||||
合計 | 79.88 | 10.9 | 62.63 | 62.63 | 0 | 6.35 | 10.2 | 1.88 |
補充資料:1.因公出國(境)團組情況:2014年度本單位組織出國(境)團組 1 個;參加其他單位組織的出國(境)團組 個; 本單位全年因公出國(境)累計 1 人次。2.公務用車購置及保有情況:2014年度本單位購置公務用車 0 輛;年末公務用車保有量 14 輛。3.公務接待有關情況:2014年度公務接待累計 25 批次 ,公務接待累計 120 人 。 |
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