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陜西省人民政府辦公廳2014年度部門決算

  一、陜西省人民政府辦公廳概況

  (一)主要職責。

  陜西省人民政府辦公廳為協助省政府領導同志處理省政府日常工作的機構,主要職責是:

  1.圍繞省政府總體工作部署,組織開展調查研究,提出建議。

  2.負責省政府會議的籌備組織工作,協助省政府領導同志組織實施會議決定事項。

  3.負責省政府、省政府辦公廳的文書處理工作。

  4.研究省政府各部門和各設區市政府、楊凌示范區管委會、西咸新區管委會和韓城市政府請示省政府的事項,提出審核意見,報省政府審批。

  5.負責向國務院、省政府報送信息,反映各方面動態。

  6.督促檢查省政府各部門和省以下各級政府對省政府決定事項及中省領導同志批示指示的貫徹落實情況。

  7.負責省政府值班工作,及時報告重要情況,協助省政府領導同志做好突發事件的應急處置工作。

  8.負責省政府人事任免有關事項的辦理工作。

  9.負責全國和省人大代表、政協委員有關省政府系統的建議與提案辦理的協調督查工作。

  10.指導全省政務公開和電子政務工作,負責省政府、省政府辦公廳政務公開工作。

  11.協助有關部門安排省政府領導同志的外事接待活動,負責國務院辦公廳、外?。▍^、市)政府辦公廳和地市級政府來陜人員等接待工作。

  12. 承辦財政、稅務、審計、金融等方面的協調工作,督促落實省委、省政府有關財稅和金融工作的決議、決定和工作部署,研究制訂和組織實施全省金融業發展規劃,指導并協調各市(區)金融發展和改革工作,負責全省地方金融機構監督管理和改革重組工作,協助中央駐陜金融監管機構對各類金融機構的監管工作,歸口管理全省企業上市工作,負責小額貸款公司和融資性擔保公司的設立和監管工作,組織協調有關部門做好防范化解和有效處置地方金融風險工作,協調有關部門處理地方金融市場的突發事件和重大事件,協調、配合有關部門查處打擊非法金融行為。

  13.負責全省的空港、陸港和江河口岸及電子口岸的管理及相關服務保障工作。

  14.負責省公祭黃帝陵工作委員會辦公室(省黃帝陵保護工作辦公室)日常工作,策劃并組織實施清明公祭黃帝陵大典以及協調黃帝陵保護建設工作、黃帝文化研究宣傳和黃帝陵基金會募集資金、物品管理等工作。

  15.落實中省關于電子政務方面的安排部署,負責省政府門戶網站和政務內網規劃、建設和管理工作,承擔省政府信息公開工作,負責政務信息發布工作,負責政府系統辦公業務資源系統規劃、建設和推廣,編輯出版《陜西省人民政府公報》,承擔相關紙質文獻和電子文獻整理、利用和典藏,承擔省政府辦公廳辦公自動化方面的工作。

  16.辦理省政府領導同志交辦的其他事項。

  (二)決算單位構成。

  2014年省政府辦公廳決算單位由省政府辦公廳機關及所屬省應急管理辦公室、省政府政務公開辦公室、省金融工作辦公室、省政府口岸辦公室、省公祭黃帝陵工作委員會辦公室、省電子政務辦公室等構成。

  二、陜西省人民政府辦公廳2014年度部門決算表

  (一)部門收支總表

2014年度部門收支總表(單位:萬元)
收 入 支 出
項目 決算數 支出功能分類 決算數 支出經濟分類 決算數
一、財政撥款收入 10718.29 一、一般公共服務支出 8566.72 一、基本支出 5061.14
  其中:政府性基金   二、外交支出   工資福利支出 2409.95
二、上級補助收入   三、國防支出   商品和服務支出 899.46
三、事業收入   四、公共安全支出   對個人和家庭的補助 1751.74
四、經營收入   五、教育支出   二、項目支出 5796.22
五、附屬單位上繳收入   六、科學技術支出   工資福利支出 467.87
六、其他收入 181.96 七、文化體育與傳媒支出   商品和服務支出 4665.82
    八、社會保障和就業支出 960.64 對個人和家庭的補助  
    九、醫療衛生與計劃生育支出 580 對企事業單位的補貼  
    十、節能環保支出   贈與  
    十一、城鄉社區支出   債務利息支出  
    十二、農林水支出   基本建設支出  
    十三、交通運輸支出   其他資本性支出 662.53
    十四、資源勘探信息等支出 250 其他支出  
    十五、商業服務業等支出   三、上繳上級支出  
    十六、金融支出   四、經營支出  
    十七、援助其他地區支出   五、對附屬單位補助支出  
    十八、國土海洋氣象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、糧油物資儲備支出      
    二十一、國債還本付息支出      
    二十二、其他支出 500    
           
本年收入合計 10900.25 本年支出合計 10857.36 本年支出合計 10857.36
用事業基金彌補收支差額   結余分配   結余分配  
上年結轉和結余 1226.1 年末結轉和結余 1268.99 年末結轉和結余 1268.99
其中:財政撥款資金結轉 1226.1        
非財政撥款資金結余          
           
收入總計 12126.35 支出總計 12126.35 支出總計 12126.35

  (二)公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)

2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(單位:萬元)
支出功能分類 合計 基本支出 項目支出 備注
科目編碼 科目名稱
合 計 10675.4 4879.18 5796.22  
201 一般公共服務 8384.76 3338.54 5046.22  
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 8380.75 3334.53 5046.22  
2010301 行政運行 3334.53 3334.53    
2010302 一般行政管理事務 4285.87   4285.87  
2010399 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 760.34   760.34  
20104  發展與改革事務 4.01 4.01    
2010401 行政運行 4.01 4.01    
208 社會保障和就業支出 960.64 960.64    
20805 行政事業單位離退休 960.64 960.64    
2080501 歸口管理的行政單位離退休 860.59 860.59    
2080503 離退休人員管理機構 0.63 0.63    
2080599 其他行政事業單位離退休支出 99.42 99.42    
210 醫療衛生與計劃生育支出 580 580    
21005 醫療保障 580 580    
2100501 行政單位醫療 580..00  580    
215 資源勘探信息等支出 250   250  
21505 工業和信息產業監管 250   250  
2150599 其他工業和信息產業監管支出 250   250  
229 其他支出 500   500  
22999 其他支出 500   500  
2299901 其他支出 500   500  

 ?。ㄈ┕差A算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)

2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(單位:萬元)
支出經濟分類科目編碼 支出經濟分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
  合計 10675.4 4879.18 5796.22  
301 工資福利支出 2695.86 2227.99 467.87  
30101 基本工資 787.81 787.81    
30102 津貼補貼 1239.74 1239.74    
30103 獎金 253.01 10.61 242.4  
30104 社會保障繳費 5.1 5.1    
30106 伙食補助費 0.91 0.91    
30199 其他工資福利支出 409.29 183.82 225.47  
302 商品和服務支出 5565.28 899.46 4665.82  
30201 辦公費 401.27 216.39 184.88  
30202 印刷費 660.2 3.05 657.15  
30206 電費 0.73 0.73    
30207 郵電費 203.94 3.32 200.62  
30208 取暖費 104.25 104.25    
30209 物業管理費 1.93   1.93  
30211 差旅費 435.46 152.24 283.23  
30212 因公出國(境)費用 112.85 39.17 73.68  
30213 維修(護)費 529.35 81.16 448.18  
30214 租賃費 25.85 2.7 23.15  
30215 會議費 140.53 2.12 138.41  
30216 培訓費 131.48 3.85 127.63  
30217 公務接待費 116.83 0.37 116.47  
30226 勞務費 451.27 15.38 435.89  
30228 工會經費 14 14    
30229 福利費 51.48 50.99 0.48  
30231 公務用車運行維護費 486 194.5 291.5  
30299 其他商品和服務支出 1697.86 15.23 1682.63  
303 對個人和家庭的補助 1751.74 1751.74    
30301 離休費 256.49 256.49    
30302 退休費 598.48 598.48    
30304 撫恤金 102.85 102.85    
30305 生活補助 3.69 3.69    
30307 醫療費 580 580    
30311 住房公積金 204.01 204.01    
30399 其他對個人和家庭的補助支出 6.22 6.22    
310 其他資本性支出 662.53   662.53  
31002 辦公設備購置 126   126  
31003 專用設備購置 440   440  
31006 大型修繕 15.13   15.13  
31007 信息網絡及軟件購置更新 50.25   50.25  
31013 公務用車購置 31.15   31.15  

  (四)公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

2014年度公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表(單位:萬元)
單位名稱 公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 會議費 培訓費
小 計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行維護費 公務接待費
小計 公務用車運行維護費 公務用車購置
合計:1018.84 746.83 112.85 517.15 486 31.15 116.83 140.53 131.48
補充資料:1.因公出國(境)團組情況:2014年度本單位組織出國(境)團組1個;參加其他單位組織的出國(境)團組 14個; 本單位全年因公出國(境)累計33人次。 2.公務用車購置及保有情況:2014年度本單位購置公務用車1輛;年末公務用車保有量84輛。3.公務接待有關情況:2014年度公務接待累計329批次(含外事接待149批次),公務接待累計3808人次(含外事接待2235人次)。

  三、陜西省人民政府辦公廳2014年度部門決算說明

  (一)2014年度收入支出決算總體情況。

  1.收入總計12126.35萬元。包括:

 ?。?)公共預算財政撥款收入10718.29萬元,為省級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。  

  (2)其他收入181.96萬元,為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如從省財政廳社保專戶撥入的職工醫療保險經費、利息收入等。

 ?。?)上年結轉和結余1226.10萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。系財政撥款結轉和結余。

  2.支出總計12126.35萬元,包括:

 ?。?)基本支出5061.14萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出2409.95萬元,對個人和家庭的補助支出1751.74萬元,商品和服務支出899.46萬元。

 ?。?)項目支出5796.22萬元,主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出。

 ?。?)年末結轉和結余1268.99萬元,主要是本年度及以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。系財政撥款結轉和結余。

  (二)公共預算財政撥款支出決算情況說明。

  1.公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2014年度公共預算財政撥款支出10675.40萬元,其中:基本支出4879.18萬元,項目支出5796.22萬元。既包括使用當年從省級財政取得的財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。

  2.公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  2014年度公共預算財政撥款支出10675.40萬元,具體是:一般公共服務8384.76萬元;社會保障和就業支出960.64萬元;醫療衛生與計劃生育支出580.00萬元;資源勘探信息等支出250.00萬元;其他支出500.00萬元。

  (三)公共預算財政撥款安排的“三公”經費及會議費、培訓費支出情況。

  2014年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出746.83萬元,其中,因公出國(境)費用112.85萬元,公務用車購置及運行維護費517.15萬元,公務接待費116.83萬元。會議費支出140.53萬元,培訓費支出131.48萬元。

  1.因公出國(境)費用112.85萬元主要用于廳機關及所屬單位參加境外業務培訓學習及政務考察,參與省政府及有關部門開展國際經貿、文化交流活動等。

  2.公務用車購置及運行維護費517.15萬元主要用于保障省政府領導及廳機關和所屬單位開展工作調研、政務督查、突發事件處置,組織各類活動和會議等公務活動發生的燃料費、維修費、通行費、停車費、保險費等支出。其中公務用車購置費31.15萬元,是按照規定通過政府采購,財政直接支付方式購置公務用車。         
  
  3.公務接待費116.83萬元主要用于國家有關部委和其他?。ㄊ小^)政府系統來陜考察、調研等政務活動接待及外事接待等。

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