陜西省老齡工作委員會辦公室2014年度部門決算
一、部門決算情況
1、部門概況
陜西省老齡工作委員會是省政府主管全省老齡工作的議事協調機構。其主要職責是:研究制訂老齡事業發展戰略和相關政策,協調和推動有關部門實施老齡事業發展規劃;協調和推動有關部門做好維護老年人合法權益的保障工作;協調和推動有關部門對老齡工作的宏觀指導和綜合管理,推動開展有利于老年人身心健康的各種活動;指導、督促和檢查各地市、縣區的老齡工作;組織、協調有關老齡事務的對外交流和重大活動。陜西省老齡辦是陜西省老齡工作委員會的辦事機構。
省老齡辦2014年部門決算包括省老齡辦機關及陜西老年報社,省老齡辦機關事業編制數為27名,屬參公管理全額撥款事業單位,陜西老年報社編制數為10名,屬差額撥款事業單位。
2、部門收支決算總表
2014年度部門收支總表(單位:萬元) | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項目 | 決算數 | 支出功能分類 | 決算數 | 支出經濟分類 | 決算數 |
一、財政撥款收入 | 750.20 | 一、一般公共服務支出 | 一、基本支出 | 477.12 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工資福利支出 | 245.66 | ||
二、上級補助收入 | 三、國防支出 | 商品和服務支出 | 130.31 | ||
三、事業收入 | 四、公共安全支出 | 對個人和家庭的補助 | 101.15 | ||
四、經營收入 | 432.18 | 五、教育支出 | 二、項目支出 | 279.02 | |
五、附屬單位上繳收入 | 六、科學技術支出 | 工資福利支出 | |||
六、其他收入 | 1.88 | 七、文化體育與傳媒支出 | 商品和服務支出 | 252.52 | |
八、社會保障和就業支出 | 1,120.26 | 對個人和家庭的補助 | |||
九、醫療衛生與計劃生育支出 | 對企事業單位的補貼 | ||||
十、節能環保支出 | 贈與 | ||||
十一、城鄉社區支出 | 債務利息支出 | ||||
十二、農林水支出 | 基本建設支出 | ||||
十三、交通運輸支出 | 其他資本性支出 | 26.5 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商業服務業等支出 | 三、上繳上級支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、經營支出 | 364.12 | |||
十七、援助其他地區支出 | 五、對附屬單位補助支出 | ||||
十八、國土海洋氣象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||
二十一、國債還本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合計 | 1,184.26 | 本年支出合計 | 1120.26 | 本年支出合計 | 1120.26 |
用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | 69.08 | 結余分配 | 69.08 | |
上年結轉和結余 | 122.32 | 年末結轉和結余 | 117.24 | 年末結轉和結余 | 117.24 |
其中:財政撥款資金結轉 | 119.32 | ||||
非財政撥款資金結余 | 3 | ||||
收入總計 | 1,306.58 | 支出總計 | 1306.58 | 支出總計 | 1306.58 |
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(單位:萬元) | |||||
支出功能分類 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
合 計 | |||||
208 | 社會保障和就業 | 756.14 | 477.12 | 279.02 | |
20802 | 民政管理事務 | 644.37 | 365.35 | 279.02 | |
2080205 | 老齡事務 | 644.37 | 365.35 | 279.02 | |
20805 | 行政事業單位離退休 | 97.47 | 97.47 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 4.91 | 4.91 | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 59.51 | 59.51 | ||
2080503 | 離退休人員管理機構 | 33.05 | 33.05 | ||
20810 | 社會福利 | 14.3 | 14.3 | ||
2081002 | 老年福利 | 14.3 | 14.3 |
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(單位:萬元) | |||||
支出經濟分類科目編碼 | 支出經濟分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
合計 | 756.14 | 477.12 | 279.02 | ||
301 | 工資福利支出 | 245.66 | 245.66 | ||
30101 | 基本工資 | 66.2 | 66.2 | ||
30102 | 津貼補貼 | 130.85 | 130.85 | ||
30103 | 獎金 | 14.55 | 14.55 | ||
30104 | 社會保障繳費 | 8.4 | 8.4 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 25.66 | 25.66 | ||
302 | 商品和服務支出 | 382.83 | 130.31 | 252.52 | |
30201 | 辦公費 | 18.67 | 18.14 | 0.53 | |
30202 | 印刷費 | 61.23 | 4.76 | 56.47 | |
30205 | 水費 | 0.3 | 0.3 | ||
30206 | 電費 | 0.43 | 0.43 | ||
30207 | 郵電費 | 4.43 | 3.49 | 0.94 | |
30208 | 取暖費 | 4.48 | 4.48 | ||
30209 | 物業管理費 | 3.53 | 3.53 | ||
30211 | 差旅費 | 22.98 | 16.16 | 6.82 | |
30212 | 因公出國(境)費用 | 4.6 | 4.6 | ||
30213 | 維修(護)費 | 0.93 | 0.93 | ||
30215 | 會議費 | 4.96 | 4.96 | ||
30216 | 培訓費 | 19.67 | 2.2 | 17.47 | |
30217 | 公務接待費 | 3.13 | 3.09 | 0.04 | |
30226 | 勞務費 | 24.86 | 3.12 | 21.74 | |
30228 | 工會經費 | 2.65 | 2.65 | ||
30229 | 福利費 | 2.47 | 2.47 | ||
30231 | 公務用車運行維護費 | 11.78 | 11.25 | 0.53 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 191.73 | 43.75 | 147.98 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 101.15 | 101.15 | ||
30302 | 退休費 | 64.43 | 64.43 | ||
30307 | 醫療費 | 4.78 | 4.78 | ||
30311 | 住房公積金 | 11.65 | 11.65 | ||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 20.29 | 20.29 | ||
310 | 其他資本性支出 | 26.5 | 26.5 | ||
31002 | 辦公設備購置 | 26.5 | 26.5 |
2014年度公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表(單位:萬元) | ||||||||
單位名稱 | 公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 | 會議費 | 培訓費 | |||||
小 計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | |||||
小計 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置 | ||||||
合計 | 19.51 | 4.6 | 11.78 | 11.78 | 3.13 | 4.96 | 19.67 | |
補充資料:1.因公出國(境)團組情況:2014年度本單位組織出國(境)團組 個;參加其他單位組織的出國(境)團組 1 個; 本單位全年因公出國(境)累計 1 人次。 2.公務用車購置及保有情況:2014年度本單位購置公務用車 輛;年末公務用車保有量 4 輛。3.公務接待有關情況:2014年度公務接待累計 10 批次 ,公務接待累計 367 人 。 |
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