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陜西省監獄管理局2014年度部門決算

  一、陜西省監獄管理局職責

  (一)貫徹執行《中華人民共和國監獄法》及國家有關法律、法規、政策,研究擬定全省監獄工作中、長期發展規劃和年度工作要點,并組織實施。

  (二)負責全省監獄刑罰執行工作,確認12類罪犯立功情況及減刑、假釋、暫予監外執行審批,受理罪犯及家屬的申訴和控告。

 ?。ㄈ┴撠熑”O獄獄政管理、獄內偵查、教育改造、勞動改造、生活衛生工作,維護監管安全,規范執法行為,提高罪犯改造質量,保障罪犯合法權益。

 ?。ㄋ模┴撠熑”O獄布局調整,監獄新建、遷建、改建、擴建和監獄信息化建設工作;管理監獄系統資產、資源、裝備、設施等;制定落實財務管理制度和監獄經費管理制度。

  (五)負責全省監獄系統隊伍建設、思想作風、工作作風建設;負責全省監獄系統教育培訓、警務督察、警銜管理等警務工作;負責全省監獄系統勞動工資、社會保險和審計、工會、離退休人員服務管理工作。

 ?。┴撠熑”O獄工作的政策理論研究、改造研究、行政復議應訴和對外宣傳工作。

 ?。ㄆ撸┩瓿墒≌⑹∷痉◤d交辦的其他事項。

  二、陜西省監獄管理局2014年度部門決算表

  1.2014年度收入支出決算總表

2014年度部門收入支出總表(單位:萬元)
收入 支出
項目 決算數 支出功能分類 決算數 支出經濟分類 決算數
一、財政撥款收入 5,773.22 一、一般公共服務支出   一、基本支出 2,339.50
  其中:政府性基金   二、外交支出   工資福利支出 1,049.52
二、上級補助收入   三、國防支出   商品和服務支出 375.94
三、事業收入   四、公共安全支出 6,360.34 對個人和家庭的補助 914.04
四、經營收入   五、教育支出   二、項目支出 4,835.12
五、附屬單位上繳收入   六、科學技術支出   工資福利支出  
六、其他收入 0.57 七、文化體育與傳媒支出   商品和服務支出 1,700.60
    八、社會保障和就業支出 801.28 對個人和家庭的補助  
    九、醫療衛生與計劃生育支出 13.00 對企事業單位的補貼  
    十、節能環保支出   贈與  
    十一、城鄉社區支出   債務利息支出  
    十二、農林水支出   基本建設支出 2,950.00
    十三、交通運輸支出   其他資本性支出 184.52
    十四、資源勘探信息等支出   其他支出  
    十五、商業服務業等支出   三、上繳上級支出  
    十六、金融支出   四、經營支出  
    十七、援助其他地區支出   五、對附屬單位補助支出  
    十八、國土海洋氣象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、糧油物資儲備支出      
    二十一、國債還本付息支出      
    二十二、其他支出      
           
本年收入合計 5,773.79 本年支出合計   本年支出合計 7,174.62
用事業基金彌補收支差額   結余分配   結余分配  
上年結轉和結余 3,734.70 年末結轉和結余 2,333.87 年末結轉和結余 2,333.87
其中:財政撥款資金結轉 3,734.70        
非財政撥款資金結轉          
           
收入總計 9,508.49 支出總計 9,508.49 支出總計 9,508.49

  2.2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)

2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(單位:萬元)
支出功能分類 合計 基本支出 項目支出 備注
科目編碼 科目名稱
合 計 7,174.62 2,339.50 4,835.12  
204 公共安全支出 6,360.34 1,525.22 4,835.12  
20407 監獄 6,360.34 1,525.22 4,835.12  
2040701 行政運行 1,525.22 1,525.22    
2040702 一般行政管理事務 760.00   760.00  
2040705 犯人改造 865.00   865.00  
2040706 獄政設施建設 2,950.00   2,950.00  
2040799 其他監獄支出 260.12   260.12  
208 社會保障和就業支出 801.28 801.28    
20805 行政事業單位離退休 801.28 801.28    
2080501 歸口管理的行政單位離退休 768.90 768.90    
2080503 離退休人員管理機構 20.00 20.00    
2080599 其他行政事業單位離退休支出 12.38 12.38    
210 醫療衛生與計劃生育支出 13.00 13.00    
21005 醫療保障 13.00 13.00    
2100501 行政單位醫療 13.00 13.00    

  3.2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)

2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(單位:萬元)
經濟科目編碼 經濟科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
  合計 7,174.62 2,339.50 4,835.12  
301 工資福利支出 1,049.52 1,049.52    
30101 基本工資 219.44 219.44    
30102 津貼補貼 650.42 650.42    
30103 獎金 42.08 42.08    
30104 社會保障繳費 10.69 10.69    
30199 其他工資福利支出 126.89 126.89    
302 商品和服務支出 2,076.54 375.94 1,700.60  
30201 辦公費 415.71 40.67 375.04  
30202 印刷費 118.92 18.79 100.13  
30203 咨詢費 45.80 0.30 45.50  
30204 手續費 0.68 0.21 0.47  
30205 水費 31.90 31.90    
30206 電費 38.47 38.47    
30207 郵電費 23.40 22.44 0.96  
30208 取暖費 135.32 14.32 121.00  
30211 差旅費 162.43 15.83 146.60  
30212 因公出國(境)費用 14.00 14.00    
30213 維修(護)費 175.19 66.49 108.70  
30214 租賃費 106.87 1.98 104.89  
30215 會議費 73.60 5.42 68.18  
30216 培訓費 63.93 16.25 47.68  
30217 公務接待費 11.03 5.41 5.62  
30218 專用材料費 20.30   20.30  
30224 被裝購置費 141.81   141.81  
30226 勞務費 52.09 16.13 35.96  
30228 工會經費 5.53 5.53    
30231 公務用車運行維護費 222.87 16.74 206.13  
30239 其他交通費用 36.38   36.38  
30299 其他商品和服務支出 180.33 45.06 135.27  
303 對個人和家庭的補助 914.04 914.04    
30301 離休費 84.99 84.99    
30302 退休費 682.91 682.91    
30304 撫恤金 12.38 12.38    
30305 生活補助 46.06 46.06    
30307 醫療費 17.38 17.38    
30311 住房公積金 61.09 61.09    
30399 其他對個人和家庭的補助支出 9.23 9.23    
309 基本建設支出 2,950.00   2,950.00  
30901 房屋建筑物購建 2,900.00   2,900.00  
30903 專用設備購置 50.00   50.00  
310 其他資本性支出 184.52   184.52  
31002 辦公設備購置 161.73   161.73  
31003 專用設備購置 19.83   19.83  
31007 信息網絡及軟件購置更新 2.96   2.96  

  4. 2014年度公共預算財政撥款 “三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

2014年度公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表(單位:萬元)
單位名稱 公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 會議費 培訓費
小計   公務用車購置及運行維護費 公務接待費
因公出國(境)費用 小計 公務用車運行維護費 公務用車購置
合計 247.89 14.00 222.87 222.87   11.02 73.60 63.93
補充資料:1.因公出國(境)團組情況:2014年度本單位組織出國(境)團組 個;參加其他單位組織的出國(境)團組 2 個;本單位全年因公出國(境)累計 2 人次。2.公務用車購置及保有情況:2014年度本單位購置公務用車 輛;年末公務用車保有量 39 輛。3.公務接待有關情況:2014年度公務接待累計 50 批次,公務接待累計 1100 人。

  三、陜西省監獄管理局2014年度部門決算情況說明

 ?。ㄒ唬?014年度收入支出決算總體情況

  1.收入總計9508.49萬元。包括:

 ?。?)公共預算財政撥款收入5773.22萬元,為省級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

  (2)其他收入0.57萬元,為當年取得的除公共預算資金財政撥款以外的各項收入,主要為銀行利息。

 ?。?)上年結轉3734.7萬元,主要為上年未完工的基本建設項目,結轉至下年繼續實施。

  2.支出合計7174.62萬元,包括:

 ?。?)基本支出2339.5萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出1049.52萬元,對個人和家庭的補助支出914.04萬元,商品和服務支出375.94萬元。

 ?。?)項目支出4835.12萬元,主要是基建支出及全省監獄專項活動、監獄安全檢查、執法專項檢查、傳染病查治、突發事件處置演練等專項支出。

  3.年末結轉2333.87萬元,主要是基建項目資金結轉。

  (二)2014年度公共預算財政撥款支出決算(按支出功能分類)情況說明

  2014年度公共預算財政撥款支出7174.62萬元,按支出功能分類科目分為:公共安全支出6360.34萬元、社會保障和就業支出801.28萬元、醫療衛生支出13萬元。

  (三)2014年度公共預算財政撥款支出決算(按支出經濟分類)情況說明

  2014年度公共預算財政撥款支出7174.62萬元,按支出經濟分類科目分為:工資福利支出1049.52萬元、商品和服務支出2076.54萬元、對個人和家庭補助支出914.04萬元、基本建設支出2950萬元、其他資本性支出184.52萬元。

 ?。ㄋ模?014年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費及會議費、培訓費支出情況

  2014年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出247.89萬元,其中,因公出國(境)費用14萬元,公務用車購置及運行維護費222.87萬元,公務接待費11.02萬元;會議費73.6萬元;培訓費63.93萬元。2014年度“三公”經費支出比2013年減少107.85萬元,降低31%。主要原因是健全各項管理制度,規范支出行為,大力壓縮不合理開支。

  1.因公出國(境)費用14萬元主要用于出國考察支出。2014年度因公出國(境)2人,參加出國(境)團組2個。

  2.公務用車購置及運行維護費222.87萬元為局機關車輛運行維護費,主要用于公務用車及警用車輛的日常燃油費、維修費、車輛保險費、過路過橋費及其他車輛支出。2014年度我局年末公務用車及警用車輛保有量39輛。

  3.公務接待費11.02萬元主要用于省外、省內有關單位來我局調研考察產生的接待支出。

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