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2015年中共陜西省委政策研究室部門預算說明

  一、部門主要職責

  1.根據中央要求和省委部署,組織力量對全省經濟、政治、文化、社會、生態文明、黨的建設和全面深化改革等重大問題進行調查研究,提出意見和建議,供省委決策參考。

  2.負責省委全面深化改革領導小組日常工作,協調有關方面提出改革工作方案、工作措施、規劃建議,統籌、協調、督促、檢查、推動省委全面深化改革領導小組各專項小組工作,指導各市(區)委改革工作機構工作。

  3.參與省委重大決策貫徹實施的宏觀指導、督促檢查,并及時向省委報告情況。組織或參與起草省委有關重要文稿。

  4.為省委提供信息服務。指導各市(區)、各省級部門調研工作。

  5.完成省委、省委全面深化改革領導小組和中央政策研究室、中央全面深化改革領導小組辦公室交辦的其他任務。

  二、2015年度工作任務

  1.積極服務省委決策,緊扣全省工作大局,圍繞陜西經濟社會發展和全面深化改革的重大現實問題和領導關心、群眾關注的熱點難點問題,深入開展調查研究,不斷強化對全省調查研究工作的協調指導。

  2.緊貼中心,組織力量,認真完成省委、省政府領導安排的重要文稿起草任務,進一步提高文稿起草質量。加強與相關部門配合,積極參與省委有關重要會議的籌備和會務工作。

  3.統籌協調全省改革工作,組織或參與研究制定和修改審定有關專項改革方案,督促檢查和報告改革任務的貫徹落實情況,協調解決全面深化改革中的重大問題。

  4.積極做好省委全面深化改革領導小組日常事務工作,負責與中央改革辦聯絡銜接并辦理其交辦事項,加強與各專項小組和各市(區)委改革工作機構的聯系溝通,收集整理相關動態信息。

  5.積極為全省各級黨政領導干部提供信息服務,認真編發好室內刊物,扎實做好2014年度黨政領導干部優秀調研成果評選工作。

  三、部門預算單位組成及人員編制情況

  我室內設9個處室,分別是辦公室、綜合處、協調指導處、經濟處、政治處、文化處、社會處、生態文明處、信息交流處,機關黨委按《黨章》規定設置。單位行政編制65名,事業編制8人。

  四、2015年部門預算財政撥款收支情況說明

 ?。ㄒ唬?015年部門預算總體收支情況說明

  2015年度部門收入預算1165萬元,其中:一般預算財政撥款收入1165萬元。支出預算共計1165萬元,其中:基本支出907.23萬元,含工資福利支出422.5萬元,商品和服務支出217.08萬元,對個人和家庭補助支出267.65萬元;項目支出257.77萬元。

 ?。ǘ?015年部門“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

  2015年“三公”經費預算及會議費、培訓費支出預算共計144萬元。其中:“三公”經費中因公出國(境)費預算19萬元、公務接待費預算35萬元、公務用車購置及運行維護費預算35萬元、會議費預算25萬元、培訓費預算30萬元。

  五、附件

  1、部門綜合收支總表;

  2、部門預算財政撥款支出預算表(按功能科目分);

  3、部門預算財政撥款支出預算表(按經濟分類科目分);

  4、財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表。


部門綜合收支總表
單位:萬元
收 入 支 出
項 目 預算數 支出功能分科目(按大類) 預算數 支出經濟科目(按大類) 預算數
一、財政撥款 1,165.00 一.一般公共服務支出 886.35 一、基本支出 907.23
(一)、公共預算撥款 1,165.00 二.外交支出 0.00 工資福利支出 422.50
(二)、政府性基金撥款 0.00 三.國防支出 0.00 商品和服務支出 217.08
二、上級補助收入 0.00 四.公共安全支出 0.00 對個人和家庭的補助 267.65
三、事業收入 0.00 五.教育支出 30.00 二、項目支出 257.77
其中:納入財政專戶管理的收費 0.00 六.科學技術支出 0.00 工資福利支出 0.00
四、事業單位經營收入 0.00 七.文化體育與傳媒支出 0.00 商品和服務支出 237.77
五、附屬單位上繳收入 0.00 八.社會保障和就業支出 206.00 對個人和家庭的補助 0.00
六、其他收入 0.00 九.社會保險基金支出 0.00 對企事業單位的補助 0.00
    十.醫療衛生與計劃生育支出 0.00 轉移性支出 0.00
    十一.節能環保支出 0.00 債務利息支出 0.00
    十二.城鄉社區支出 0.00 基本建設支出 0.00
    十三.農林水支出 0.00 其他資本性支出 20.00
    十四.交通運輸支出 0.00 其他支出 0.00
    十五.資源勘探信息等支出 0.00 三、上繳上級支出 0.00
    十六.商業服務業等支出 0.00 四、事業單位經營支出 0.00
    十七.金融支出 0.00 五、對附屬單位補助支出 0.00
    十八.援助其他地區支出 0.00    
    十九.國土海洋氣象等支出 0.00    
    二十.住房保障支出 42.65    
    二十一.糧油物資儲備支出 0.00    
    二十二.預備費 0.00    
    二十三.國債還本付息支出 0.00    
    二十四.其他支出 0.00    
    二十五.轉移性支出 0.00    
           
本年收入合計 1,165.00 本年支出合計 1,165.00 本年支出合計 1,165.00
用事業基金彌補收支差額 0.00 結轉下年 0.00 結轉下年 0.00
上年結轉 0.00        
其中:財政撥款資金結轉 0.00        
非財政撥款資金結余 0.00        
           
           
收入總計 1,165.00 支出總計 1,165.00 支出總計 1,165.00


部門預算財政撥款支出預算表(按功能科目分)
單位:萬元
功能科目編碼 功能科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
** ** 1 2 3 **
  合計 1,165.00 907.23 257.77  
201 一般公共服務支出 886.35 658.58 227.77  
20136 其他共產黨事務支出 886.35 658.58 227.77  
2013601 行政運行 658.58 658.58 0.00  
2013699 其他共產黨事務支出 227.77 0.00 227.77  
205 教育支出 30.00 0.00 30.00  
20508 進修及培訓 30.00 0.00 30.00  
2050803 培訓支出 30.00 0.00 30.00  
208 社會保障和就業支出 206.00 206.00 0.00  
20805 行政事業單位離退休 206.00 206.00 0.00  
2080501 歸口管理的行政單位離退休 206.00 206.00 0.00  
221 住房保障支出 42.65 42.65 0.00  
22102 住房改革支出 42.65 42.65 0.00  
2210201 住房公積金 42.65 42.65 0.00  


部門預算財政撥款支出預算表(按經濟分類科目分)
單位:萬元
經濟科目編碼 經濟科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
** ** 1 2 3 **
  合計 1,165.00 907.23 257.77  
301 工資福利支出 422.50 422.50 0.00  
30101 基本工資 165.00 165.00 0.00  
30102 津貼補貼 197.00 197.00 0.00  
30104 社會保障繳費 3.00 3.00 0.00  
30199 其他工資福利支出 57.50 57.50 0.00  
302 商品和服務支出 454.85 217.08 237.77  
30201 辦公費 25.00 25.00 0.00  
30202 印刷費 14.87 14.87 0.00  
30205 水費 10.00 10.00 0.00  
30206 物業管理費 3.00 3.00 0.00  
30207 郵電費 8.00 8.00 0.00  
30209 差旅費 15.00 15.00 0.00  
30210 公務用車運行維護費 35.00 35.00 0.00  
30211 其他交通費用 66.24 66.24 0.00  
30212 因公出國(境)費用 19.00 0.00 19.00  
30213 維修(護)費 8.00 8.00 0.00  
30215 會議費 25.00 0.00 25.00  
30216 培訓費 30.00 0.00 30.00  
30217 公務接待費 35.00 15.00 20.00  
30228 工會經費 6.68 6.68 0.00  
30299 其他商品和服務支出 154.06 10.29 143.77  
303 對個人和家庭的補助 267.65 267.65 0.00  
30302 退休費 108.00 108.00 0.00  
30310 生活補助 101.50 101.50 0.00  
30311 住房公積金 42.65 42.65 0.00  
30399 其他對個人和家庭補助 15.50 15.50 0.00  
310 其他資本性支出 20.00 0.00 20.00  
31002 辦公設備購置 20.00 0.00 20.00  


財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表
單位:萬元
單位編碼 單位名稱 合計 財政撥款安排的“三公”經費預算 會議費 培訓費
小計 因公出國(境)費用 公務接待費 公務用車購置及運行維護費
小計 公務用車購置費 公務用車運行維護費
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合計 144.00 89.00 19.00 35.00 35.00 0.00 35.00 25.00 30.00
106 中共陜西省委政策研究室 144.00 89.00 19.00 35.00 35.00 0.00 35.00 25.00 30.00
106001 省委政研室機關 144.00 89.00 19.00 35.00 35.00 0.00 35.00 25.00 30.00
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