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2015年省委網絡安全和信息化領導小組辦公室部門預算說明

  一、部門主要職責

  中共陜西省委網絡安全和信息化領導小組辦公室是省委機構序列一級預算單位。基本工作職能是:深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會和省委十二屆六中全會精神,緊緊圍繞習近平總書記有關網絡安全和信息化工作的系列重要論述,以建設網絡強省為目標,弘揚踐行“網信”精神,努力抓好發展安全兩件大事,著力加強網絡安全和信息化工作的統籌指導和發展規劃,強化網上輿論引導,加強網絡內容管理,建立健全網絡安全保障體系,加快數字陜西-智慧城市建設,深化電子政務創新應用,提升網絡基礎設施建設水平,大力發展信息經濟,促進全省經濟社會持續快速發展。

  二、2015年度部門主要工作任務

  1、深入學習貫徹落實十八屆三中、四中全會和習近平總書記系列重要講話精神,加強統籌規劃,開展頂層設計

  2、強化網上輿論引導,傳播正能量。

  3、加快推進依法治網。

  4、大力推動信息化發展。

  5、切實維護網絡安全。

  6、加強網軍建設與人才培養。

  三、部門預算單位組成及人員編制情況

  省委網絡安全和信息化領導小組辦公室為省委機構序列的行政單位,無任何其他收入。單位編制61人。

  四、部門預算收支說明

 ?。ㄒ唬┎块T總體收支情況

  根據財政廳下達的控制數,省委網信辦2015年預算收入784.72萬元,全部為公共財政撥款。

 ?。ǘ┎块T財政撥款收支情況

  省委網信辦2015年收入預算總計784.72萬元,全部為公共預算撥款。2015年基本預算支出128.18萬元,均為商品和服務支出。項目支出656.54萬。

 ?。ㄈ┎块T“三公”經費支出預算情況

  2015年省財政廳下達省委網信辦“三公”經費支出預算為40.37萬元。其中出國經費6萬元,公務接待費用19.42萬元,公務用車運行維護費14.95萬元。

  



                               省委網絡安全和信息化領導小組辦公室
                               2015年3月25日


部門綜合收支總表
單位:萬元
收 入 支 出
項 目 預算數 支出功能分科目(按大類) 預算數 支出經濟科目(按大類) 預算數
一、財政撥款 784.72 一.一般公共服務支出 709.72 一、基本支出 164.54
(一)、公共預算撥款 784.72 二.外交支出 0.00 工資福利支出 0.00
(二)、政府性基金撥款 0.00 三.國防支出 0.00 商品和服務支出 164.54
二、上級補助收入 0.00 四.公共安全支出 0.00 對個人和家庭的補助 0.00
三、事業收入 0.00 五.教育支出 75.00 二、項目支出 620.18
其中:納入財政專戶管理的收費 0.00 六.科學技術支出 0.00 工資福利支出 0.00
四、事業單位經營收入 0.00 七.文化體育與傳媒支出 0.00 商品和服務支出 620.18
五、附屬單位上繳收入 0.00 八.社會保障和就業支出 0.00 對個人和家庭的補助 0.00
六、其他收入 0.00 九.社會保險基金支出 0.00 對企事業單位的補助 0.00
    十.醫療衛生與計劃生育支出 0.00 轉移性支出 0.00
    十一.節能環保支出 0.00 債務利息支出 0.00
    十二.城鄉社區支出 0.00 基本建設支出 0.00
    十三.農林水支出 0.00 其他資本性支出 0.00
    十四.交通運輸支出 0.00 其他支出 0.00
    十五.資源勘探信息等支出 0.00 三、上繳上級支出 0.00
    十六.商業服務業等支出 0.00 四、事業單位經營支出 0.00
    十七.金融支出 0.00 五、對附屬單位補助支出 0.00
    十八.援助其他地區支出 0.00    
    十九.國土海洋氣象等支出 0.00    
    二十.住房保障支出 0.00    
    二十一.糧油物資儲備支出 0.00    
    二十二.預備費 0.00    
    二十三.國債還本付息支出 0.00    
    二十四.其他支出 0.00    
    二十五.轉移性支出 0.00    
           
本年收入合計 784.72 本年支出合計 784.72 本年支出合計 784.72
用事業基金彌補收支差額 0.00 結轉下年 0.00 結轉下年 0.00
上年結轉 0.00        
其中:財政撥款資金結轉 0.00        
非財政撥款資金結余 0.00        
           
           
收入總計 784.72 支出總計 784.72 支出總計 784.72


部門預算財政撥款支出預算表(按功能科目分)
單位:萬元
功能科目編碼 功能科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
** ** 1 2 3 **
  合計 784.72 164.54 620.18  
201 一般公共服務支出 709.72 164.54 545.18  
20133 宣傳事務 709.72 164.54 545.18  
2013301 行政運行 164.54 164.54 0.00  
2013399 其他宣傳事務支出 545.18 0.00 545.18  
205 教育支出 75.00 0.00 75.00  
20508 進修及培訓 75.00 0.00 75.00  
2050803 培訓支出 75.00 0.00 75.00  
           
           


部門預算財政撥款支出預算表(按經濟分類科目分)
單位:萬元
經濟科目編碼 經濟科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
** ** 1 2 3 **
  合計 784.72 164.54 620.18  
302 商品和服務支出 784.72 164.54 620.18  
30201 辦公費 141.63 38.05 103.58  
30210 公務用車運行維護費 14.95 0.00 14.95  
30211 其他交通費用 36.36 36.36 0.00  
30212 因公出國(境)費用 6.00 0.00 6.00  
30215 會議費 99.16 0.00 99.16  
30216 培訓費 75.00 0.00 75.00  
30217 公務接待費 19.42 0.00 19.42  
30299 其他商品和服務支出 392.20 90.13 302.07  


財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表
單位:萬元
單位編碼 單位名稱 合計 財政撥款安排的“三公”經費預算 會議費 培訓費
小計 因公出國(境)費用 公務接待費 公務用車購置及運行維護費
小計 公務用車購置費 公務用車運行維護費
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合計 214.53 40.37 6.00 19.42 14.95 0.00 14.95 99.16 75.00
176 陜西省互聯網信息辦公室 214.53 40.37 6.00 19.42 14.95 0.00 14.95 99.16 75.00
176001 陜西省互聯網信息辦公室 214.53 40.37 6.00 19.42 14.95 0.00 14.95 99.16 75.00
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