2015年陜西省人民政府辦公廳部門預算說明
一、部門主要職責
陜西省人民政府辦公廳,為協助省政府領導同志處理省政府日常工作的機構,主要職責是:
(一)圍繞省政府總體工作部署,組織開展調查研究,提出建議。
?。ǘ┴撠熓≌畷h的籌備組織工作,協助省政府領導同志組織實施會議決定事項。
?。ㄈ┴撠熓≌?、省政府辦公廳的文書處理工作。
?。ㄋ模┭芯渴≌鞑块T和各設區市政府、楊凌示范區管委會、西咸新區管委會和韓城市政府請示省政府的事項,提出審核意見,報省政府審批。
?。ㄎ澹┴撠熛驀鴦赵骸⑹≌畧笏托畔?,反映各方面動態。
?。┒酱贆z查省政府各部門和省以下各級政府對省政府決定事項及中省領導同志批示指示的貫徹落實情況。
?。ㄆ撸┴撠熓≌蛋喙ぷ?,及時報告重要情況,協助省政府領導同志做好突發事件的應急處置工作。
?。ò耍┴撠熓≌耸氯蚊庥嘘P事項的辦理工作。
?。ň牛┴撠熑珖褪∪舜蟠?、政協委員有關省政府系統的建議與提案辦理的協調督查工作。
?。ㄊ┲笇≌展_和電子政務工作,負責省政府、省政府辦公廳政務公開工作。
(十一)協助有關部門安排省政府領導同志的外事接待活動,負責國務院辦公廳、外?。▍^、市)政府辦公廳和地市級政府來陜人員及省政府領導同志交辦的接待工作。
?。ㄊ┏修k財政、稅務、審計、金融等方面的協調工作,督促落實省委、省政府有關財稅和金融工作的決議、決定和工作部署,研究制訂和組織實施全省金融業發展規劃,指導并協調各市(區)金融發展和改革工作,負責全省地方金融機構監督管理和改革重組工作,協助中央駐陜金融監管機構對各類金融機構的監管工作,歸口管理全省企業上市工作,負責小額貸款公司和融資性擔保公司的設立和監管工作,組織協調有關部門做好防范化解和有效處置地方金融風險工作,協調有關部門處理地方金融市場的突發事件和重大事件,協調、配合有關部門查處打擊非法金融行為。
?。ㄊ┴撠熑〉目崭?、陸港和江河口岸及電子口岸的管理工作。
?。ㄊ模┴撠熓」傈S帝陵工作委員會辦公室(省黃帝陵保護工作辦公室)日常工作,策劃并組織實施清明公祭黃帝陵大典以及協調黃帝陵保護建設工作、黃帝文化研究宣傳和黃帝陵基金會募集資金、物品管理等工作。
(十五)落實中省關于電子政務方面的安排部署,負責省政府門戶網站和政務內網規劃、建設和管理工作,承擔省政府信息公開工作,負責政務信息發布工作,負責政府系統辦公業務資源系統規劃、建設和推廣,編輯出版《陜西省人民政府公報》,承擔相關紙質文獻和電子文獻整理、利用和典藏,承擔省政府辦公廳辦公自動化方面的工作。
?。ㄊ┺k理省政府領導同志交辦的其他事項。
二、2015年度主要工作任務及目標
?。ㄒ唬﹨f助省政府領導圍繞中心工作、重大事項和重要部署開展調查研究,當好參謀助手。
(二)及時向國務院和省政府領導報送各類信息,加強對網絡輿情的跟蹤反饋,做好人民網留言辦理。
?。ㄈ┚慕M織省政府和辦公廳各類會議,協調重要政務活動,安排好省政府領導外事活動。
?。ㄋ模└咝?、高質量完成各類文稿起草和公文處理工作。
?。ㄎ澹┳龊谜到y目標任務分解落實工作,協助省政府領導推進重大項目和重要工作。
?。﹨f調督辦省政府系統人大代表建議和政協提案,加強對省委、省政府重大決策和中省領導批示的督辦落實。
?。ㄆ撸┘訌姂惫芾恚瑥娀M織協調,協助省政府領導及時處置各類自然災害和突發事件。
?。ò耍├^續推進政務公開,加強政府宣傳工作,堅持組織好公民代表走進省政府和大學生到省政府機關見習活動,進一步辦好陜西發布政務微博。
三、部門基本情況
省政府辦公廳(含廳機關、金融辦、口岸辦、祭陵辦、省政府各駐外辦事處)行政編制243人,廳屬參照公務員法管理事業單位(省電子政務辦)1個,編制57人,離退休人員193人。
四、部門收支預算編制的依據及測算說明
2015年辦公廳部門預算是根據上年度財務決算的實際情況,結合2015年省政府辦公廳工作任務,進行了測算編制,具體是:
?。ㄒ唬?nbsp;收入預算8477.05萬元,均為一般預算撥款。
?。ǘ?nbsp;支出預算8477.05萬元,其中:工資福利支出1938.58萬元,是根據國家規定的工資福利政策標準,按2014年底在冊人數進行測算核定;對個人和家庭補助1185.25萬元,主要是離退休人員生活費,職工住房公積金、遺屬生活補助等;日常公用經費1254.32萬元,是根據單位正常運轉和日常工作任務的需要測算核定。項目支出4098.90萬元,是按預算年度實際工作需要編制,主要有省應急辦工作經費、重大課題及政務工作調研經費、公祭黃帝陵活動經費、大宗印刷費、政務公開和信息公開經費及省口岸辦工作經費等;《省政府公報》經費等項目支出,屬轉撥經費。
?。ㄈ叭苯涃M及會議費、培訓費預算1177.10萬元,其中:因公出國(境)費用136萬元;公務接待費120萬元;公務用車購置及運行維護費390萬元;會議費310萬元;培訓費221.10萬元。
部門綜合收支總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 預算數 | 支出功能分科目(按大類) | 預算數 | 支出經濟科目(按大類) | 預算數 |
一、財政撥款 | 8,477.05 | 一.一般公共服務支出 | 7,449.14 | 一、基本支出 | 4,378.15 |
(一)、公共預算撥款 | 8,477.05 | 二.外交支出 | 0.00 | 工資福利支出 | 1,938.58 |
(二)、政府性基金撥款 | 0.00 | 三.國防支出 | 0.00 | 商品和服務支出 | 1,254.32 |
二、上級補助收入 | 0.00 | 四.公共安全支出 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 1,185.25 |
三、事業收入 | 0.00 | 五.教育支出 | 0.00 | 二、項目支出 | 4,098.90 |
其中:納入財政專戶管理的收費 | 0.00 | 六.科學技術支出 | 0.00 | 工資福利支出 | 0.00 |
四、事業單位經營收入 | 0.00 | 七.文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 商品和服務支出 | 2,539.18 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 八.社會保障和就業支出 | 1,027.91 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 九.社會保險基金支出 | 0.00 | 對企事業單位的補助 | 0.00 |
十.醫療衛生與計劃生育支出 | 0.00 | 轉移性支出 | 0.00 | ||
十一.節能環保支出 | 0.00 | 債務利息支出 | 0.00 | ||
十二.城鄉社區支出 | 0.00 | 基本建設支出 | 0.00 | ||
十三.農林水支出 | 0.00 | 其他資本性支出 | 188.75 | ||
十四.交通運輸支出 | 0.00 | 其他支出 | 1,370.97 | ||
十五.資源勘探信息等支出 | 0.00 | 三、上繳上級支出 | 0.00 | ||
十六.商業服務業等支出 | 0.00 | 四、事業單位經營支出 | 0.00 | ||
十七.金融支出 | 0.00 | 五、對附屬單位補助支出 | 0.00 | ||
十八.援助其他地區支出 | 0.00 | ||||
十九.國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||||
二十.住房保障支出 | 0.00 | ||||
二十一.糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||||
二十二.預備費 | 0.00 | ||||
二十三.國債還本付息支出 | 0.00 | ||||
二十四.其他支出 | 0.00 | ||||
二十五.轉移性支出 | 0.00 | ||||
本年收入合計 | 8,477.05 | 本年支出合計 | 8,477.05 | 本年支出合計 | 8,477.05 |
用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結轉下年 | -0.00 | 結轉下年 | -0.00 |
上年結轉 | 0.00 | ||||
其中:財政撥款資金結轉 | 0.00 | ||||
非財政撥款資金結余 | 0.00 | ||||
收入總計 | 8,477.05 | 支出總計 | 8,477.05 | 支出總計 | 8,477.05 |
部門預算財政撥款支出預算表(按功能科目分) | |||||
單位:萬元 | |||||
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合計 | 8,477.05 | 4,378.15 | 4,098.90 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 7,449.14 | 3,350.24 | 4,098.90 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 7,449.14 | 3,350.24 | 4,098.90 | |
2010301 | 行政運行 | 3,350.24 | 3,350.24 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事務 | 3,755.67 | 0.00 | 3,755.67 | |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 343.23 | 0.00 | 343.23 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 1,027.91 | 1,027.91 | 0.00 | |
20805 | 行政事業單位離退休 | 1,027.91 | 1,027.91 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,027.91 | 1,027.91 | 0.00 | |
部門預算財政撥款支出預算表(按經濟分類科目分) | |||||
單位:萬元 | |||||
經濟科目編碼 | 經濟科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合計 | 8,477.05 | 4,378.15 | 4,098.90 | ||
301 | 工資福利支出 | 1,938.58 | 1,938.58 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 825.00 | 825.00 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 1,113.58 | 1,113.58 | 0.00 | |
302 | 商品和服務支出 | 3,793.50 | 1,254.32 | 2,539.18 | |
30201 | 辦公費 | 169.16 | 169.16 | 0.00 | |
30206 | 物業管理費 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | |
30207 | 郵電費 | 192.50 | 0.00 | 192.50 | |
30208 | 取暖費 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | |
30209 | 差旅費 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | |
30210 | 公務用車運行維護費 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | |
30211 | 其他交通費用 | 278.76 | 278.76 | 0.00 | |
30212 | 因公出國(境)費用 | 136.00 | 56.00 | 80.00 | |
30215 | 會議費 | 310.00 | 10.00 | 300.00 | |
30217 | 公務接待費 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
30228 | 工會經費 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 1,981.03 | 14.35 | 1,966.68 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1,185.25 | 1,185.25 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 554.00 | 554.00 | 0.00 | |
30310 | 生活補助 | 470.00 | 470.00 | 0.00 | |
30399 | 其他對個人和家庭補助 | 161.25 | 161.25 | 0.00 | |
310 | 其他資本性支出 | 188.75 | 0.00 | 188.75 | |
31002 | 辦公設備購置 | 188.75 | 0.00 | 188.75 | |
399 | 其他支出 | 1,370.97 | 0.00 | 1,370.97 | |
39999 | 其他支出 | 1,370.97 | 0.00 | 1,370.97 |
財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 財政撥款安排的“三公”經費預算 | 會議費 | 培訓費 | |||||
小計 | 因公出國(境)費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合計 | 1,177.10 | 646.00 | 136.00 | 120.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 310.00 | 221.10 | |
118 | 陜西省政府辦公廳 | 1,177.10 | 646.00 | 136.00 | 120.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 310.00 | 221.10 |
118001 | 省政府辦公廳機關 | 1,177.10 | 646.00 | 136.00 | 120.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 310.00 | 221.10 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478