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2015年陜西省監獄系統部門預算說明

  一、部門主要職責

  
(一)貫徹執行《中華人民共和國監獄法》及國家有關法律、法規、政策,研究擬定全省監獄工作中、長期發展規劃和年度工作要點,并組織實施。

 ?。ǘ┴撠熑”O獄刑罰執行工作,確認12類罪犯立功情況及減刑、假釋、暫予監外執行審批,受理罪犯及家屬的申訴和控告。

 ?。ㄈ┴撠熑”O獄獄政管理、獄內偵查、教育改造、勞動改造、生活衛生工作,維護監管安全,規范執法行為,提高罪犯改造質量,保障罪犯合法權益。

 ?。ㄋ模┴撠熑”O獄布局調整,監獄新建、遷建、改建、擴建和監獄信息化建設工作;管理監獄系統資產、資源、裝備、設施等;制定落實財務管理制度和監獄經費管理制度。

 ?。ㄎ澹┴撠熑”O獄系統隊伍建設、思想作風、工作作風建設;負責全省監獄系統教育培訓、警務督察、警銜管理等警務工作;負責全省監獄系統勞動工資、社會保險和審計、工會、離退休人員服務管理工作。

 ?。┴撠熑”O獄工作的政策理論研究、改造研究、行政復議應訴和對外宣傳工作。

 ?。ㄆ撸┩瓿墒≌⑹∷痉◤d交辦的其他事項。

  二、年度工作任務

  
2015年全省監獄工作總體要求:以十八屆三中、四中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神為指導,認真貫徹落實中央政法工作會議、全國司法廳(局)長會議、全省司法行政工作會議部署,牢固樹立“法治統領、安全為先、科學改造、規范管理”治監理念,以“零脫逃、強規范、上水平”為目標,以“完善六個體系”為主線,著力推進法治監獄建設,堅持穩中求進、改革創新,推動全省監獄安全持續科學發展。

  主要工作:認真學習貫徹十八屆四中全會精神;著力推進嚴格公正規范文明執法;全力維護監獄持續安全穩定;不斷提高罪犯教育改造水平;繼續推進監獄規范化管理;切實抓好重大項目建設和信息化工作;堅持抓好監獄經濟工作;全面加強隊伍建設和綜合保障工作。

  三、部門預算單位組成及人員編制情況

  
省監獄管理局機關為全額撥款行政單位,內設機構13個,行政編制132人,工勤人員19人,離退休人員137人。

  省監獄管理局所屬二級預算單位28個,均為全額撥款行政單位。

  四、部門預算收支編制的相關依據及測算分析情況

  
部門預算嚴格按照省財政廳預算相關要求進行編制?;局С鲱A算根據上年支出,結合人員、車輛以及實際業務工作需求,綜合考慮各方面因素,合理測算,科學編制。項目支出預算根據我局主要工作任務,重點圍繞獄政管理、刑罰執行、教育改造等業務需要,采取合理統籌、突出重點、兼顧一般的原則進行編制。

  五、部門預算收支情況

  
(一)收入預算

  2015年監獄系統公共預算撥款收入86965.48萬元。

 ?。ǘ┲С鲱A算

  2015年監獄系統公共預算撥款支出86965.48萬元。其中基本支出預算73426.17萬元,包括工資福利支出45389.66萬元,商品和服務支出9598.83萬元,對個人家庭補助支出18437.68萬元。項目支出預算13539.31萬元。

 ?。ㄈ叭苯涃M預算

  2015年監獄系統財政撥款“三公”經費預算支出2534.42萬元,其中因公出國(境)費用23萬元;公務接待費371.05萬元;公務用車購置及運行維護費1223.88萬元。由于2014年部門預算公開的是省監獄局機關部門預算數據, 2015年同口徑比較,省監獄局機關三公經費220.95萬元,較2014年壓減222.05萬元,減少51%。排除公車改革主要因素外,主要是嚴格貫徹落實中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,健全各項管理制度,規范支出行為,壓減不合理開支。

部門綜合收支總表
單位:萬元
收 入 支 出
項 目 預算數 支出功能分科目(按大類) 預算數 支出經濟科目(按大類) 預算數
一、財政撥款 86,965.48 一.一般公共服務支出 0.00 一、基本支出 73,426.17
(一)、公共預算撥款 86,965.48 二.外交支出 0.00 工資福利支出 45,389.66
(二)、政府性基金撥款 0.00 三.國防支出 0.00 商品和服務支出 9,598.83
二、上級補助收入 0.00 四.公共安全支出 67,731.31 對個人和家庭的補助 18,437.68
三、事業收入 0.00 五.教育支出 796.49 二、項目支出 13,539.31
其中:納入財政專戶管理的收費 0.00 六.科學技術支出 0.00 工資福利支出 0.00
四、事業單位經營收入 0.00 七.文化體育與傳媒支出 0.00 商品和服務支出 13,539.31
五、附屬單位上繳收入 0.00 八.社會保障和就業支出 15,440.00 對個人和家庭的補助 0.00
六、其他收入 0.00 九.社會保險基金支出 0.00 對企事業單位的補助 0.00
    十.醫療衛生與計劃生育支出 0.00 轉移性支出 0.00
    十一.節能環保支出 0.00 債務利息支出 0.00
    十二.城鄉社區支出 0.00 基本建設支出 0.00
    十三.農林水支出 0.00 其他資本性支出 0.00
    十四.交通運輸支出 0.00 其他支出 0.00
    十五.資源勘探信息等支出 0.00 三、上繳上級支出 0.00
    十六.商業服務業等支出 0.00 四、事業單位經營支出 0.00
    十七.金融支出 0.00 五、對附屬單位補助支出 0.00
    十八.援助其他地區支出 0.00    
    十九.國土海洋氣象等支出 0.00    
    二十.住房保障支出 2,997.68    
    二十一.糧油物資儲備支出 0.00    
    二十二.預備費 0.00    
    二十三.國債還本付息支出 0.00    
    二十四.其他支出 0.00    
    二十五.轉移性支出 0.00    
           
本年收入合計 86,965.48 本年支出合計 86,965.48 本年支出合計 86,965.48
用事業基金彌補收支差額 0.00 結轉下年 0.00 結轉下年 0.00
上年結轉 0.00        
其中:財政撥款資金結轉 0.00        
非財政撥款資金結余 0.00        
           
           
收入總計 86,965.48 支出總計 86,965.48 支出總計 86,965.48


部門預算財政撥款支出預算表(按功能科目分)
單位:萬元
功能科目編碼 功能科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
** ** 1 2 3 **
  合計 86,965.48 73,426.17 13,539.31  
204 公共安全支出 67,731.31 54,452.00 13,279.31  
20407 監獄 67,731.31 54,452.00 13,279.31  
205 教育支出 796.49 536.49 260.00  
20508 進修及培訓 796.49 536.49 260.00  
2050803 培訓支出 796.49 536.49 260.00  
208 社會保障和就業支出 15,440.00 15,440.00 0.00  
20805 行政事業單位離退休 15,440.00 15,440.00 0.00  
2080501 歸口管理的行政單位離退休 15,440.00 15,440.00 0.00  
221 住房保障支出 2,997.68 2,997.68 0.00  
22102 住房改革支出 2,997.68 2,997.68 0.00  
2210201 住房公積金 2,997.68 2,997.68 0.00  


部門預算財政撥款支出預算表(按經濟分類科目分)
單位:萬元
經濟科目編碼 經濟科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
** ** 1 2 3 **
  合計 86,965.48 73,426.17 13,539.31  
301 工資福利支出 45,389.66 45,389.66 0.00  
30101 基本工資 18,159.00 18,159.00 0.00  
30102 津貼補貼 25,296.56 25,296.56 0.00  
30199 其他工資福利支出 1,934.10 1,934.10 0.00  
302 商品和服務支出 23,138.14 9,598.83 13,539.31  
30201 辦公費 1,200.78 1,170.78 30.00  
30202 印刷費 354.19 214.19 140.00  
30205 水費 1,001.85 1,001.85 0.00  
30207 郵電費 278.57 278.57 0.00  
30208 取暖費 760.24 760.24 0.00  
30209 差旅費 855.96 855.96 0.00  
30210 公務用車運行維護費 1,223.88 919.58 304.30  
30211 其他交通費用 144.48 144.48 0.00  
30212 因公出國(境)費用 23.00 23.00 0.00  
30213 維修(護)費 546.02 546.02 0.00  
30215 會議費 120.00 0.00 120.00  
30216 培訓費 796.49 536.49 260.00  
30217 公務接待費 371.05 331.05 40.00  
30228 工會經費 793.90 793.90 0.00  
30229 福利費 317.70 317.70 0.00  
30299 其他商品和服務支出 14,350.03 1,705.02 12,645.01  
303 對個人和家庭的補助 18,437.68 18,437.68 0.00  
30302 退休費 7,622.00 7,622.00 0.00  
30310 生活補助 7,818.00 7,818.00 0.00  
30311 住房公積金 2,997.68 2,997.68 0.00  


財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表
單位:萬元
單位編碼 單位名稱 合計 財政撥款安排的“三公”經費預算 會議費 培訓費
小計 因公出國(境)費用 公務接待費 公務用車購置及運行維護費
小計 公務用車購置費 公務用車運行維護費
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合計 2,534.42 1,617.93 23.00 371.05 1,223.88 0.00 1,223.88 120.00 796.49
808 陜西省監獄管理局系統 2,534.42 1,617.93 23.00 371.05 1,223.88 0.00 1,223.88 120.00 796.49
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