2015年陜西省監獄系統部門預算說明
一、部門主要職責
(一)貫徹執行《中華人民共和國監獄法》及國家有關法律、法規、政策,研究擬定全省監獄工作中、長期發展規劃和年度工作要點,并組織實施。
?。ǘ┴撠熑”O獄刑罰執行工作,確認12類罪犯立功情況及減刑、假釋、暫予監外執行審批,受理罪犯及家屬的申訴和控告。
?。ㄈ┴撠熑”O獄獄政管理、獄內偵查、教育改造、勞動改造、生活衛生工作,維護監管安全,規范執法行為,提高罪犯改造質量,保障罪犯合法權益。
?。ㄋ模┴撠熑”O獄布局調整,監獄新建、遷建、改建、擴建和監獄信息化建設工作;管理監獄系統資產、資源、裝備、設施等;制定落實財務管理制度和監獄經費管理制度。
?。ㄎ澹┴撠熑”O獄系統隊伍建設、思想作風、工作作風建設;負責全省監獄系統教育培訓、警務督察、警銜管理等警務工作;負責全省監獄系統勞動工資、社會保險和審計、工會、離退休人員服務管理工作。
?。┴撠熑”O獄工作的政策理論研究、改造研究、行政復議應訴和對外宣傳工作。
?。ㄆ撸┩瓿墒≌⑹∷痉◤d交辦的其他事項。
二、年度工作任務
2015年全省監獄工作總體要求:以十八屆三中、四中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神為指導,認真貫徹落實中央政法工作會議、全國司法廳(局)長會議、全省司法行政工作會議部署,牢固樹立“法治統領、安全為先、科學改造、規范管理”治監理念,以“零脫逃、強規范、上水平”為目標,以“完善六個體系”為主線,著力推進法治監獄建設,堅持穩中求進、改革創新,推動全省監獄安全持續科學發展。
主要工作:認真學習貫徹十八屆四中全會精神;著力推進嚴格公正規范文明執法;全力維護監獄持續安全穩定;不斷提高罪犯教育改造水平;繼續推進監獄規范化管理;切實抓好重大項目建設和信息化工作;堅持抓好監獄經濟工作;全面加強隊伍建設和綜合保障工作。
三、部門預算單位組成及人員編制情況
省監獄管理局機關為全額撥款行政單位,內設機構13個,行政編制132人,工勤人員19人,離退休人員137人。
省監獄管理局所屬二級預算單位28個,均為全額撥款行政單位。
四、部門預算收支編制的相關依據及測算分析情況
部門預算嚴格按照省財政廳預算相關要求進行編制?;局С鲱A算根據上年支出,結合人員、車輛以及實際業務工作需求,綜合考慮各方面因素,合理測算,科學編制。項目支出預算根據我局主要工作任務,重點圍繞獄政管理、刑罰執行、教育改造等業務需要,采取合理統籌、突出重點、兼顧一般的原則進行編制。
五、部門預算收支情況
(一)收入預算
2015年監獄系統公共預算撥款收入86965.48萬元。
?。ǘ┲С鲱A算
2015年監獄系統公共預算撥款支出86965.48萬元。其中基本支出預算73426.17萬元,包括工資福利支出45389.66萬元,商品和服務支出9598.83萬元,對個人家庭補助支出18437.68萬元。項目支出預算13539.31萬元。
?。ㄈ叭苯涃M預算
2015年監獄系統財政撥款“三公”經費預算支出2534.42萬元,其中因公出國(境)費用23萬元;公務接待費371.05萬元;公務用車購置及運行維護費1223.88萬元。由于2014年部門預算公開的是省監獄局機關部門預算數據, 2015年同口徑比較,省監獄局機關三公經費220.95萬元,較2014年壓減222.05萬元,減少51%。排除公車改革主要因素外,主要是嚴格貫徹落實中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,健全各項管理制度,規范支出行為,壓減不合理開支。
部門綜合收支總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 預算數 | 支出功能分科目(按大類) | 預算數 | 支出經濟科目(按大類) | 預算數 |
一、財政撥款 | 86,965.48 | 一.一般公共服務支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 73,426.17 |
(一)、公共預算撥款 | 86,965.48 | 二.外交支出 | 0.00 | 工資福利支出 | 45,389.66 |
(二)、政府性基金撥款 | 0.00 | 三.國防支出 | 0.00 | 商品和服務支出 | 9,598.83 |
二、上級補助收入 | 0.00 | 四.公共安全支出 | 67,731.31 | 對個人和家庭的補助 | 18,437.68 |
三、事業收入 | 0.00 | 五.教育支出 | 796.49 | 二、項目支出 | 13,539.31 |
其中:納入財政專戶管理的收費 | 0.00 | 六.科學技術支出 | 0.00 | 工資福利支出 | 0.00 |
四、事業單位經營收入 | 0.00 | 七.文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 商品和服務支出 | 13,539.31 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 八.社會保障和就業支出 | 15,440.00 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 九.社會保險基金支出 | 0.00 | 對企事業單位的補助 | 0.00 |
十.醫療衛生與計劃生育支出 | 0.00 | 轉移性支出 | 0.00 | ||
十一.節能環保支出 | 0.00 | 債務利息支出 | 0.00 | ||
十二.城鄉社區支出 | 0.00 | 基本建設支出 | 0.00 | ||
十三.農林水支出 | 0.00 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||
十四.交通運輸支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | ||
十五.資源勘探信息等支出 | 0.00 | 三、上繳上級支出 | 0.00 | ||
十六.商業服務業等支出 | 0.00 | 四、事業單位經營支出 | 0.00 | ||
十七.金融支出 | 0.00 | 五、對附屬單位補助支出 | 0.00 | ||
十八.援助其他地區支出 | 0.00 | ||||
十九.國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||||
二十.住房保障支出 | 2,997.68 | ||||
二十一.糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||||
二十二.預備費 | 0.00 | ||||
二十三.國債還本付息支出 | 0.00 | ||||
二十四.其他支出 | 0.00 | ||||
二十五.轉移性支出 | 0.00 | ||||
本年收入合計 | 86,965.48 | 本年支出合計 | 86,965.48 | 本年支出合計 | 86,965.48 |
用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結轉下年 | 0.00 | 結轉下年 | 0.00 |
上年結轉 | 0.00 | ||||
其中:財政撥款資金結轉 | 0.00 | ||||
非財政撥款資金結余 | 0.00 | ||||
收入總計 | 86,965.48 | 支出總計 | 86,965.48 | 支出總計 | 86,965.48 |
部門預算財政撥款支出預算表(按功能科目分) | |||||
單位:萬元 | |||||
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合計 | 86,965.48 | 73,426.17 | 13,539.31 | ||
204 | 公共安全支出 | 67,731.31 | 54,452.00 | 13,279.31 | |
20407 | 監獄 | 67,731.31 | 54,452.00 | 13,279.31 | |
205 | 教育支出 | 796.49 | 536.49 | 260.00 | |
20508 | 進修及培訓 | 796.49 | 536.49 | 260.00 | |
2050803 | 培訓支出 | 796.49 | 536.49 | 260.00 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 15,440.00 | 15,440.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業單位離退休 | 15,440.00 | 15,440.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 15,440.00 | 15,440.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 2,997.68 | 2,997.68 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 2,997.68 | 2,997.68 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 2,997.68 | 2,997.68 | 0.00 |
部門預算財政撥款支出預算表(按經濟分類科目分) | |||||
單位:萬元 | |||||
經濟科目編碼 | 經濟科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合計 | 86,965.48 | 73,426.17 | 13,539.31 | ||
301 | 工資福利支出 | 45,389.66 | 45,389.66 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 18,159.00 | 18,159.00 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 25,296.56 | 25,296.56 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 1,934.10 | 1,934.10 | 0.00 | |
302 | 商品和服務支出 | 23,138.14 | 9,598.83 | 13,539.31 | |
30201 | 辦公費 | 1,200.78 | 1,170.78 | 30.00 | |
30202 | 印刷費 | 354.19 | 214.19 | 140.00 | |
30205 | 水費 | 1,001.85 | 1,001.85 | 0.00 | |
30207 | 郵電費 | 278.57 | 278.57 | 0.00 | |
30208 | 取暖費 | 760.24 | 760.24 | 0.00 | |
30209 | 差旅費 | 855.96 | 855.96 | 0.00 | |
30210 | 公務用車運行維護費 | 1,223.88 | 919.58 | 304.30 | |
30211 | 其他交通費用 | 144.48 | 144.48 | 0.00 | |
30212 | 因公出國(境)費用 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | |
30213 | 維修(護)費 | 546.02 | 546.02 | 0.00 | |
30215 | 會議費 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | |
30216 | 培訓費 | 796.49 | 536.49 | 260.00 | |
30217 | 公務接待費 | 371.05 | 331.05 | 40.00 | |
30228 | 工會經費 | 793.90 | 793.90 | 0.00 | |
30229 | 福利費 | 317.70 | 317.70 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 14,350.03 | 1,705.02 | 12,645.01 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 18,437.68 | 18,437.68 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 7,622.00 | 7,622.00 | 0.00 | |
30310 | 生活補助 | 7,818.00 | 7,818.00 | 0.00 | |
30311 | 住房公積金 | 2,997.68 | 2,997.68 | 0.00 |
財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 財政撥款安排的“三公”經費預算 | 會議費 | 培訓費 | |||||
小計 | 因公出國(境)費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合計 | 2,534.42 | 1,617.93 | 23.00 | 371.05 | 1,223.88 | 0.00 | 1,223.88 | 120.00 | 796.49 | |
808 | 陜西省監獄管理局系統 | 2,534.42 | 1,617.93 | 23.00 | 371.05 | 1,223.88 | 0.00 | 1,223.88 | 120.00 | 796.49 |
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